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    3. 鶴山市人民政府

      國徽

      鶴山市人民政府

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      2015年鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊預(yù)算公開
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       2015年鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊預(yù)算基本情況說明

       

      一、部門基本情況

      (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

      鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊是鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局下屬事業(yè)單位,屬公益一類事業(yè)單位。主要職能:(1)貫徹和執(zhí)行國家、省市關(guān)于城市規(guī)劃、建設(shè)管理的有關(guān)法律法規(guī),維護(hù)我市總體規(guī)劃的有效實施;(2)依法對違反城市規(guī)劃的違章行為進(jìn)行檢查、監(jiān)督、處罰;(3)協(xié)同有關(guān)職能部門整治城市市容、衛(wèi)生、交通秩序。

      (二)人員構(gòu)成情況

      事業(yè)編制8人,實有在職人員8人,離退休1人。

      (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

      1)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律法規(guī),認(rèn)真履行執(zhí)法職能,加強(qiáng)日常巡查執(zhí)法,有效遏制違法建設(shè)行為,保障我市城鄉(xiāng)規(guī)劃的有效實施。

      2)落實執(zhí)行市政府《關(guān)于新華市場正面公共秩序整治工作會議紀(jì)要》對新華市場內(nèi)外秩序和周邊的違章搭建進(jìn)行清拆,臨時擺賣進(jìn)行清理,使市場經(jīng)營秩序得到提升。

      3)做好我市總體規(guī)劃建成區(qū)范圍內(nèi)違法建筑的摸底工作。

      4)全面開展安全生產(chǎn)大檢查,深化“打非治違”和專項整治工作。加強(qiáng)規(guī)劃監(jiān)察和建設(shè)領(lǐng)域安全隱患排查,依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。

      5)加強(qiáng)對住宅小區(qū)內(nèi)私自進(jìn)行改建、擴(kuò)建、開挖地下室、擅自侵占公共空間等亂搭亂建違法建設(shè)行為的查處。

      6)積極做好信訪、維穩(wěn)工作,及時辦理群眾來信來訪和市政府、市信訪部門、12345政府熱線交辦的投訴。

      7)配合市其他職能部門完成相關(guān)工作。

      二、收入預(yù)算說明

      2015年部門收入預(yù)算145.38萬元,其中:公共財政預(yù)算收入113.90萬元,占78.35%;基金預(yù)算收入31.48萬元,占21.65%。

      三、支出預(yù)算說明

      (一)支出總體情況

      2015年部門支出預(yù)算145.38萬元,其中本年支出145.38萬元,占100%,包括:社會保障和就業(yè)(類)支出3.27萬元,占2.25%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出5.07萬元,占3.49%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出128.63萬元,占88.48%;住房保障(類)支出8.41萬元,占5.78%。

      (二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

      2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共145.38萬元。其中:基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)113.90萬元。項目支出預(yù)算31.48萬元,主要支出項目有:(1)鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法經(jīng)費4.00萬元; (2)城區(qū)執(zhí)法經(jīng)費14.75萬元;(3)執(zhí)法人員意外保險0.18萬元; (4)辦公設(shè)備購置費2.85萬元;(5)執(zhí)法車輛運行維護(hù)費9.70萬元。

      四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

       2015年用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計10.91萬元。(1)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;(2)公務(wù)接待費支出0.16萬元,與上年同期沒有發(fā)生增減變化;(3)公務(wù)用車購置費支出0萬元;(4)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出10.75萬元,2014年決算數(shù)統(tǒng)計口徑有誤,公務(wù)用車基本支出2.23萬元,專項支出9.67萬元,實際合計支出11.90萬元,因此本年公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)支出比上年決算數(shù)減少1.15萬元,減少原因是公車改革,加強(qiáng)公車管理,履行節(jié)約,減少費用。

       

      第二部分   2015年鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊部門預(yù)算表