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    3. 鶴山市人民政府

      國(guó)徽

      鶴山市人民政府

      走進(jìn)鶴山 政務(wù)動(dòng)態(tài) 政務(wù)公開 政民互動(dòng) 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機(jī)構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
      2015年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局決算
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      2015年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局決算

      目錄

      第一部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

      一、部門主要職能

      二、部門決算單位構(gòu)成

      第二部分  鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      第三部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算情況說(shuō)明

      第四部分  名詞解釋



      第一部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

      (一)部門職責(zé)

      鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局設(shè)5個(gè)職能股(室),分別為:辦公室:辦公室負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、人事、財(cái)會(huì)工作;綜合技術(shù)股:負(fù)責(zé)全局規(guī)劃技術(shù)工作的管理;負(fù)責(zé)市城市規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作;城市規(guī)劃股:負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理工作;村鎮(zhèn)規(guī)劃股:負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作;監(jiān)察管理股:負(fù)責(zé)市規(guī)劃批后管理和規(guī)劃驗(yàn)收工作。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè),包括局(城鄉(xiāng)規(guī)劃局)本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位、公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)。

      (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局設(shè)5個(gè)職能股(室),辦公室,綜合技術(shù)股,村鎮(zhèn)規(guī)劃股,監(jiān)察管理股。鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制人員人數(shù)15人(實(shí)有人數(shù)17人),退休人員8人。下屬事業(yè)單位(鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì))編制8(實(shí)有8人),退休1人。


      第二部分 2015年部門決算表(詳見附表)

      (第二部分)2015年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算公開表格.xls


      第三部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算情況說(shuō)明

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

      城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年支出決算888.67萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出888.67萬(wàn)元。

      2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出443.54萬(wàn)元,占總支出49.91%,其中:工資福利支出301.40萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.47萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出32.67萬(wàn)元,其他資本性支出等支出1萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算445.13萬(wàn)元,占總支出50.09%,主要支出項(xiàng)目有:鶴山市地下管線綜合管理信息系統(tǒng)100萬(wàn)元;鶴山市城市地下管線普查工作(A區(qū)、B區(qū))65.01萬(wàn)元;西部城區(qū)規(guī)劃調(diào)整及控制性項(xiàng)目費(fèi)68萬(wàn)元;濱江新區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃35萬(wàn)元;2012年農(nóng)村整治規(guī)劃費(fèi)44萬(wàn)元;鶴山市西部城區(qū)規(guī)劃調(diào)整及控制性詳細(xì)規(guī)劃服務(wù)項(xiàng)目27萬(wàn)元;古橋片區(qū)總體規(guī)劃費(fèi)13.50萬(wàn)元;鶴山市生態(tài)控制線規(guī)劃18.50萬(wàn)元;中國(guó)僑都步行徑(鶴山段)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)18萬(wàn)元;城區(qū)慢行系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃費(fèi)7.59萬(wàn)元;2015年市級(jí)村莊整治獎(jiǎng)金6.6萬(wàn)元;辦公設(shè)備、家具設(shè)備購(gòu)置9萬(wàn)元等項(xiàng)目。鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)的主要項(xiàng)目是執(zhí)法經(jīng)費(fèi)24.91萬(wàn)元。

      一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

      (一)2015年度收入總體情況

      鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度總收入888.67萬(wàn)元,具體情況如下:

      (1)財(cái)政撥款收入888.67萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加205.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.09%。主要原因:是2015年專項(xiàng)規(guī)劃編制服務(wù)項(xiàng)目增加。

      (2)上級(jí)補(bǔ)助收入 0元和2014年決算數(shù)持平。

      (3)事業(yè)收入0元和2014年決算數(shù)持平。

      (4)經(jīng)營(yíng)收入0元和2014年決算數(shù)持平。

      (5)其他收入0 萬(wàn)元和2014年決算數(shù)持平。

      (二) 2015年度支出總體情況

      鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度總支出 888.67萬(wàn)元。

      具體情況如下:

      (1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:779.16萬(wàn)元,主要用于人員支出和公用支出及專項(xiàng)規(guī)劃編制支出等,比2014年決算數(shù)增加184.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.94%,主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃編制支出增加。

      (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出54.56萬(wàn)元,主要用于退休人員支出,比2014年決算數(shù)增加17.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.14%,主要原因是退休人員待遇提高。

      (3)住房保障支出36.98萬(wàn)元,主要用于住房公積金等支出,比2014年決算數(shù)增加3.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.32%,主要原因是人員增加住房公積金。

      二、2015年收入決算情況說(shuō)明

      鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度收入合計(jì)888.67 萬(wàn)元。

      (一)財(cái)政撥款收入 888.67萬(wàn)元。其中:

      1、城鄉(xiāng)社區(qū)收入779.16萬(wàn)元,占本年收入88%。

      2、社會(huì)保障和就業(yè)收入54.56萬(wàn)萬(wàn)元,占本年收入6%。

      3、住房保障收入36.98萬(wàn)元,占本年收入4%。

      4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.97萬(wàn)元,點(diǎn)本年收入2%。

      (二)事業(yè)收入0元,占本年收入合計(jì)的0%。

      (三)經(jīng)營(yíng)收入0元,占本年收入合計(jì)的0%。

      (四)其他收入0元,占本年收入合計(jì)的0%。

      三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

      鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度支出合計(jì)888.67萬(wàn)元。具體如下:

      (一)基本支出443.54萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的49.91%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出334.03萬(wàn)元,主要用于人員支出和公用支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出54.56萬(wàn)元,主要用于退休人員支出;住房保障支出36.98萬(wàn)元,主要用于住房公積金支出,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.97支出等;

      (二)項(xiàng)目支出445.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)50.09%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出445.13萬(wàn)元,主要用于專項(xiàng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出等。

      (三)上繳上級(jí)支出0元,占本年支出合計(jì)的0%。

      (四)經(jīng)營(yíng)支出0元,占本年支出合計(jì)的0%。

      (五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。

      四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 481.66萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增減少41.80 萬(wàn)元,下降8%,主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃編制服務(wù)項(xiàng)目減少;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入407.01萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加317.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)352.33%,主要原因是:(1)根據(jù)工作的實(shí)際需要申請(qǐng)資金,(2)政府性基金是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際收入、其次根據(jù)各單位實(shí)際情況,全市統(tǒng)籌安排使用;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出481.66萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少41.80萬(wàn)元,下降8 %,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出407.01萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加317.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)352.33%,主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目增加。

      五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 481.66萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的54.20%。與2014年相比,增加82.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

      鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出481.66萬(wàn)元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出372.15萬(wàn)元,占77.26 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出54.56萬(wàn)元,占11.33 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.97萬(wàn)元,占3.73%;住房保障支出36.98萬(wàn)元,占7.68%。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

      鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出481.66萬(wàn)元,具體情況如下:

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出372.15元(其中:主要用于人員支出和公用支出334.02萬(wàn)元;項(xiàng)目支出38.12萬(wàn)元);社會(huì)保障和就業(yè)支出54.56萬(wàn)元,主要用于退休人員支出等;住房保障支出36.98萬(wàn)元,主要用于住房公積金支出等;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.97萬(wàn)元。

      六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出443.54萬(wàn)元,其中:

      (一)工資福利支出301.40萬(wàn)元,占基本支出的67.95%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼231.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.97萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)29.81萬(wàn)元,績(jī)效工資15.54萬(wàn),其他工資福利支出3.14萬(wàn)。

      (二)商品和服務(wù)支出32.67萬(wàn)元,占基本支出的7.37%。主要包括辦公費(fèi)10.99萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.95萬(wàn)元、水費(fèi)0.51萬(wàn)元、電費(fèi)5.22萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.09萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi) 2.64萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 2.95萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.52萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.80萬(wàn)元,辦設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元。

      (三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 108.47萬(wàn)元,占基本支出24.46%。主要包括退休費(fèi) 40.12萬(wàn)元、撫恤金14.44萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)13.06萬(wàn)元、住房公積金36.98萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.63萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元。

      七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(如三公經(jīng)費(fèi)為0,要在此作說(shuō)明)

      2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共8.31萬(wàn)元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明):

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬XX單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、 0 人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加XX會(huì)議支出 0 萬(wàn)元,主要用于……;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出 0元,主要用于……;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0元,主要用于……。增減變化……原因……

      2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  8.31萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢 0 輛、更新購(gòu)置0 輛,購(gòu)置支出 0 元,平均每輛 0元;(2)公務(wù)車共有車輛5 輛(其中,一般公務(wù)用2輛用于正常辦公,其中1輛全2015年5月移交到鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心集中管理,其余3輛屬于下屬事業(yè)單位,用于一般執(zhí)勤執(zhí)法,日常巡查。)全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.31萬(wàn)元,平均每輛2.08 萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少7.47 萬(wàn)元,下降47.34%,主要原因:其中1輛車于2015年5月移交到鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心集中管理,減少開支。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.95萬(wàn)元,主要用于公務(wù)接待,與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比減少0.16萬(wàn)元,下降5.14%(2015年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待61次,接待人數(shù)共536人次)。

      八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.6萬(wàn)元,比2014年增加8.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)18%。

      (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

      2015年本部門政府采購(gòu)支出總額288.92萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支類支出10.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出278.56萬(wàn)元。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      截至2015年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于正常辦公工作,其中1輛于2015年5月移交到鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心集中管理),其余3輛屬于下屬事業(yè)單位,用于一般執(zhí)勤執(zhí)法,日常巡查。

      (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況


      第四部分   名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      九、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

      十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。