精品高清一区二区视频线欧美,国产三级AⅤ在在线观看,欧美激情午夜不卡中文字幕,久久精品无码一区二区无码三区

<blockquote id="hb8a1"></blockquote>
    <rp id="hb8a1"></rp>
    1. <video id="hb8a1"><mark id="hb8a1"><object id="hb8a1"></object></mark></video>

    2. <video id="hb8a1"><mark id="hb8a1"></mark></video>
      <b id="hb8a1"><small id="hb8a1"></small></b>
      <b id="hb8a1"><address id="hb8a1"></address></b>

      <source id="hb8a1"><track id="hb8a1"><ins id="hb8a1"></ins></track></source>
        <var id="hb8a1"></var>
      <source id="hb8a1"></source>
    3. 鶴山市人民政府

      國徽

      鶴山市人民政府

      走進鶴山 政務動態(tài) 政務公開 政民互動 領導之窗 工作機構 政務服務 視頻鶴山
      2017年鶴山市統(tǒng)計局部門預算公開
      【字體: 】【 打印】 【 關閉
      分享到:

      2017年鶴山市統(tǒng)計局部門預算公開

      目錄

      第一部分 鶴山市統(tǒng)計局概況

      一、主要職責

      二、機構設置

      第二部分 2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分 2017年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分 鶴山市統(tǒng)計局概況

      一、主要職責

      鶴山市統(tǒng)計局是市人民政府主管統(tǒng)計和國民經濟核算的工作部門。主要職責是:

      (一)貫徹執(zhí)行上級有關的方針政策和法律法規(guī),組織和協(xié)調全市統(tǒng)計工作,確保數據真實、準確、及時;監(jiān)督和指導全市統(tǒng)計工作;對各單位統(tǒng)計工作開展巡查。

      (二)組織實施國民經濟核算體系,擬訂適合我市經濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調查項目、調查方案、統(tǒng)計標準,并組織實施。核算全市生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。

      (三)組織實施全市人口、經濟、農業(yè)等重大市情市力普查;對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預測和監(jiān)督;向上級及有關部門提供統(tǒng)計、信息和咨詢服務。

      (四)組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產和重點服務業(yè)等調查,整理提供旅游、外經、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數據。

      (五)組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數據。

      (六)組織實施全市各單位經濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

      (七)依法審批全市各單位統(tǒng)計調查項目,指導統(tǒng)計基層規(guī)范化建設,組織建立服務業(yè)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數據質量審核、監(jiān)控和評估制度。

      (八)根據《統(tǒng)計法》和有關法規(guī),依法對統(tǒng)計對象進行執(zhí)法檢查,依法對統(tǒng)計違法行為進行查處。

      (九)指導全市統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設,會同有關部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試報名、從業(yè)資格考試工作,組織指導全市統(tǒng)計人員教育和業(yè)務培訓。

      (十)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數據庫系統(tǒng),指導各單位統(tǒng)計數據庫和網絡的基本標準和運行規(guī)則的實施工作,指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

      (十一)指導各鎮(zhèn)(街)開展統(tǒng)計業(yè)務工作。

      (十二)承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

      二、機構設置

      (一)鶴山市統(tǒng)計局屬縣級行政單位,沒有下屬單位。市統(tǒng)計局內設5個職能股(室),分別為:辦公室、綜合法規(guī)股、工業(yè)能源與人口科技股、社會經濟股、城鄉(xiāng)調查股。

      (二)按照部門預算編報要求納入2017年部門預算編報范圍的單位共1個:鶴山市統(tǒng)計局。

      (三)鶴山市統(tǒng)計局編制16人,實有16人,離退休12人。


      第二部分 2017年部門預算表

      表1

       收支總體情況表

      單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                               單位:萬元

      收 入

      支 出

      項 目

      2017年預算

      項 目

      2017年預算

      一、財政撥款

      610.28

      一、基本支出

      422.38

      二、財政專戶撥款

      0

      二、項目支出

      192.51

      三、其他資金

      0

      三、事業(yè)單位經營支出

      0





      本年收入合計

      610.28

      本年支出合計

      614.89





      四、上級補助收入

      0

      四、對附屬單位補助支出

      0

      五、附屬單位上繳收入

      0

      五、上繳上級支出

      0

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

      0

      六、結轉下年

      0

      七、上年結轉

      4.61



      收入總計

      614.89

      支出總計

      614.89

      注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。


      表2

       收入總體情況表

      單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                               單位:萬元

      項 目

      2017年預算

      一、預算撥款

      610.28

      一般公共預算撥款

      610.28

      基金預算撥款

      0

      二、財政專戶撥款

      0

      教育收費

      0

      其他財政收入撥款

      0

      三、其他資金

      0

      事業(yè)收入

      0

      事業(yè)單位經營收入

      0

      其他收入

      0



      本年收入合計

      610.28



      四、上級補助收入

      0

      五、附屬單位上繳收入

      0

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

      0

      七、上年結轉

      4.61



      收 入 總 計

      614.89


      表3

      支出總體情況表

      單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                               單位:萬元

      項 目

      2017年預算

      一、基本支出

      422.38

      工資福利支出

      279.38

      一般商品和服務支出

      41.40

      對個人和家庭的補助

      99.80

      其他資本性支出等

      1.80



      二、項目支出

      192.51

      日常運轉類項目

      0

      政府購買服務類項目

      0

      其他類項目

      0

      科技研發(fā)類項目

      0

      基本建設類項目

      0

      補助企事業(yè)類項目

      0

      信息化運維類項目

      0

      專項業(yè)務類項目

      192.51

      因公出國(境)項目

      0

      信息系統(tǒng)建設類項目

      0



      三、事業(yè)單位經營支出

      0



      本年支出合計

      614.89



      四、對附屬單位補助支出

      0

      五、上繳上級支出

      0

      六、結轉下年

      0



      支 出 總 計

      614.89

      表4

       財政撥款總體情況表

      單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

      收 入

      支 出

      項 目

      2017年預算

      項 目

      2017年預算

      一、一般公共預算

      610.28

      一、一般公共預算

      610.28

      二、政府性基金預算

      0

      二、政府性基金預算

      0

      三、國有資本經營預算

      0

      三、國有資本經營預算

      0





      本年收入合計

      610.28

      本年支出合計

      610.28





      四、上年結轉

      0

      四、結轉下年

      0

      收入總計

      610.28

      支出總計

      610.28


      表5 

        一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

      功能科目名稱

      一般公共預算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      合計

      610.28

      422.38

      187.90

      [201]一般公共服務支出

      493.77

      305.87

      187.90

      [20105]統(tǒng)計信息事務

      493.77

      305.87

      187.90

      [2010501]行政運行

      282.42

      282.42


      [2010502]一般行政管理事務

      20.40

      20.40


      [2010503]機關服務

      3.05

      3.05


      [2010505]專項統(tǒng)計業(yè)務

      75.90


      75.90

      [2010506]統(tǒng)計管理

      76.00


      76.00

      [2010599]其他統(tǒng)計信息事務支出

      36.00


      36.00

      [208]社會保障和就業(yè)支出

      73.35

      73.35


      [20805]行政事業(yè)單位離退休

      73.35

      73.35


      [2080501]歸口管理的行政單位離退休

      27.37

      27.37


      [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      32.88

      32.88


      [208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      32.88

      32.88


      [2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

      13.10

      13.10


      [208050601]行政單位職業(yè)年金繳費支出

      13.10

      13.10


      [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      15.46

      15.46


      [21007]計劃生育事務

      4.05

      4.05


      [2100717]計劃生育服務

      4.05

      4.05


      [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

      11.41

      11.41


      [2101101]行政單位醫(yī)療

      11.41

      11.41


      [221]住房保障支出

      27.70

      27.70


      [22102]住房改革支出

      27.70

      27.70


      [2210201]住房公積金

      27.70

      27.70


      [221020101]其他單位住房公積金

      27.70

      27.70


      表6

       一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

      單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

      政府預算支出經濟分類

      部門預算支出經濟科目

      2017年預算


      合計

      422.38

      [501]機關工資福利支出

      [301]工資福利支出

      279.38

      [50101]工資獎金津補貼

      [30101]基本工資

      170.64

      [50101]工資獎金津補貼

      [30102]津貼補貼

      17.34

      [50101]工資獎金津補貼

      [30103]獎金

      35.36

      [50102]社會保險繳費

      [30104]其他社會保障繳費

      7.90

      [50102]社會保險繳費

      [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      32.88

      [50102]社會保險繳費

      [30109]職業(yè)年金繳費

      13.10

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      2.16

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

      41.40

      [50201]辦公經費

      [30201]辦公費

      3.20

      [50201]辦公經費

      [30207]郵電費

      7.80

      [50209] 維修(護)費

      [30213]維修(護)費

      0.30

      [50202]會議費

      [30215]會議費

      0.30

      [50206]公務接待費

      [30217]公務接待費

      4.30

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

      0.30

      [50208]公務用車運行維護費

      [30231]公務用車運行維護費

      8.20

      [50201]辦公經費

      [30239]其他交通費用

      12.60

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      4.40

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      99.80

      [50905]離退休費

      [30302]退休費

      32.22

      [50901]社會福利和救助

      [30309]獎勵金

      4.05

      [50501]工資福利支出

      [30311]住房公積金

      27.80

      [50999]其他對個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助支出

      35.73

      [503]機關資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      1.80

      [50306]設備購置

      [31002]辦公設備購置

      1.80


      表7

         一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

      單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

      政府預算支出經濟分類

      部門預算支出經濟科目

      2017年預算


      合計

      187.90

      [502]機關商品和服務支出

      [302]商品和服務支出

      187.90

      [50201]辦公經費

      [30201]辦公費

      7.40

      [50201]辦公經費

      [30202]印刷費

      9.55

      [50201]辦公經費

      [30204]手續(xù)費

      0.10

      [50201]辦公經費

      [30205]水費

      0.25

      [50201]辦公經費

      [30206]電費

      3.50

      [50201]辦公經費

      [30207]郵電費

      6.00

      [50201]辦公經費

      [30209]物業(yè)管理費

      3.50

      [50201]辦公經費

      [30211]差旅費

      11.00

      [50209] 維修(護)費

      [30213]維修(護)費

      3.50

      [50202]會議費

      [30215]會議費

      2.70

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

      16.50

      [50205]委托業(yè)務費

      [30226]勞務費

      111.90

      [50205]委托業(yè)務費

      [30227]委托業(yè)務費

      2.00

      [50201]辦公經費

      [30239]其他交通費用

      0.20

      [50299]其他商品和服務支出

      [30299]其他商品和服務支出

      9.80


      表8

      一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

      單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

      項 目

      2017年預算

      行政經費

      377.67

      “三公”經費

      12.50

      其中:(一)因公出國(境)支出

      0

      (二)公務用車購置及運行維護支出

      8.20

      1.公務用車購置

      0

      2. 公務用車運行維護費

      8.20

      (三)公務接待費支出

      4.30

      注:

      1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網絡運行維護費等。

      2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。


      表9

         2017年政府性基金預算支出情況表

      單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

      功能科目名稱

      政府性基金預算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出




      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。


      表10

      2017年部門預算基本支出預算表

      單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經營預算


      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      422.38

      422.38

      422.38

      0

      0

      0

      0

      鶴山市統(tǒng)計局

      422.38

      422.38

      422.38

      0

      0

      0

      0

      工資福利支出

      279.38

      279.38

      279.38

      0

      0

      0

      0

      商品和服務支出

      41.40

      41.40

      41.40

      0

      0

      0

      0

      對個人和家庭的補助

      99.80

      99.80

      99.80

      0

      0

      0

      0

      其他資本性支出

      1.80

      1.80

      1.80

      0

      0

      0

      0


      表11

       2017年部門預算項目支出及其他支出預算表

      單位名稱:鶴山市統(tǒng)計局                                                單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      績效目標

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經營預算


      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

      187.90

      187.90

      187.90

      0

      0

      0

      0

      0

      鶴山市統(tǒng)計局

      187.90

      187.90

      187.90

      0

      0

      0

      0

      0

      商品和服務支出

      187.90

      187.90

      187.90

      0

      0

      0

      0

      0


      第三部分 2017年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預算614.89萬元,比上年減少150.15萬元,下降19.63%,主要原因是專項普查經費減少;支出預算614.89萬元,比上年減少150.15萬元,下降19.63%,主要原因是專項普查經費減少。

      二、“三公”經費安排情況說明

      2017年本部門“三公”經費預算安排12.50萬元,比上年減少1.50萬元,下降10.71%,主要原因是公務接待費費減少。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費8.20萬元,與上年保持不變;公務接待費4.30萬元,比上年減少1.50萬元,下降主要原因是公務接待厲行節(jié)約,減少三公開支。

      三、機關運行經費安排情況

      2017年,本部門機關運行經費安排22.80萬元,比上年減少2.60萬元,下降10.24%,主要原因是公務接待費減少。其中:辦公費3.20萬元,日常維修費0.30萬元,會議0.30萬元,公務接待費4.30萬元,公務用車運行維護費8.20萬元,勞務費0.30萬元,其他交通費用10.38萬元,其他商品和服務支出4.40萬元。

      四、政府采購情況

      2017年本部門政府采購安排1.80萬元,其中:貨物類采購預算1.80萬元。

      五、國有資產占有使用情況

      截至2016年12月31日,本部門占有使用占有使用車輛情況為:共有車輛2輛,其中:一般公務用車1輛,執(zhí)法用車1輛。本年無預計購置車輛。

      六、預算績效信息公開情況

      2017年,本部門預算暫無重點項目預算的績效目標和績效評價結果


      第四部分 名詞解釋

      (一)一般公共財政預算撥款收入:指本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。

      (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (四)“三公”經費:是指財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (五)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。