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    3. 鶴山市人民政府

      國徽

      鶴山市人民政府

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      2018年鶴山市水政監(jiān)察大隊預(yù)算公開
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      2018年鶴山市水政監(jiān)察大隊    

      部門預(yù)算公開    


         


         

      目錄    


         

      第一部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊概況    

      一、主要職責(zé)    

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

      第二部分 2018年部門預(yù)算表    

      一、收支總體情況表    

      二、收入總體情況表    

      三、支出總體情況表    

      四、財政撥款收支總體情況表    

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)    

      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)    

      七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)    

      八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算    

      九、政府性基金預(yù)算支出情況表    

      十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表    

      十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表    

      第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明    

      第四部分 名詞解釋    


         

      第一部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊概況    

      一、主要職責(zé)    

      鶴山市水政監(jiān)察大隊是鶴山市水務(wù)局屬下的參公管理事業(yè)單位,主要工作是水政水資源管理,依法對水事活動進(jìn)行監(jiān)察檢查,對違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托,辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費。    

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

      (一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。    

      (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況    

      鶴山市水政監(jiān)察大隊編制13人,實有9人,離退休2人。    

      第二部分 2018年部門預(yù)算表    

      第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明    

      一、部門預(yù)算收支增減變化情況    

      2018年本部門收入預(yù)算1031.74萬元,比上年增加810.99萬元, 增長78.60%,主要是鶴山市河長制辦公室與鶴山市水政監(jiān)察大隊合署辦公,鶴山市河長制所有支出都納入鶴山市水政監(jiān)察大隊管理。支出預(yù)算1031.74萬元,比上年增加810.99萬元, 增長78.60%,主要是鶴山市河長制辦公室與鶴山市水政監(jiān)察大隊合署辦公,鶴山市河長制所有支出都納入鶴山市水政監(jiān)察大隊管理。    

      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明    

      2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4.06萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.56萬元。其中:    

      因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變,主要原因: 厲行節(jié)約,減少開支出;    

      公務(wù)用車購置及運行費2萬元,與上年保持不變,主要原因: 嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護(hù)費支出    

      公務(wù)接待費支出預(yù)算2.06萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.56萬元,主要原因: 認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費支出 。    

      三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況    

      2018年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排16.16萬元,其中:辦公費2萬元,會議費0.35萬元,公務(wù)接待費1萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元,其他交通費用5.76萬元,其他商品和服務(wù)支出5.05萬元。    

      四、政府采購情況    

      2018年本部門政府采購安排342.3萬元,其中:貨物類采購預(yù)算2.3萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算340萬元。    

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況    

      截至20171231日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。    

      2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。    

      六、預(yù)算績效信息公開情況    

      2018年,本部門沒有績效項目標(biāo)管理的項目。    

         

      1. 名詞解釋

      1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。    

      2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。    

      3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

      4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。    

      5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

      6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

      7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。    

      8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

      9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。    

      10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

      11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。    

      12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

      13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。     

             

      2018年鶴山市水政監(jiān)察大隊部門預(yù)算公開表格說明.XLS