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    3. 鶴山市人民政府

      國徽

      鶴山市人民政府

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      2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預算公開
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      2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預算公開


      目錄


      第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心(部門名稱)概況

      一、主要職責

      二、機構(gòu)設置

      第二部分 2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分 2017年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況

      一、主要職責

      鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能:負責沙坪河防汛排澇工作。

      二、機構(gòu)設置

      (一)本部門無下屬單位,納入部門預算編制的事業(yè)單位。

      (二)本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人,實有30人,離退休9人。


      第二部分 2017年部門預算表




      1

      收支總體情況表

      單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


      單位:萬元

      收 入

      支 出

      項 目

      2017年預算

      項 目

      2017年預算

      一、財政撥款

            638.07

      一、基本支出

          518.07

      二、財政專戶撥款

            -  

      二、項目支出

          120.00

      三、其他資金

            -  

      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

            -  

       

       

       

       

      本年收入合計

            638.07

      本年支出合計

          638.07

       

       

       

       

      四、上級補助收入

            -  

      四、對附屬單位補助支出

            -  

      五、附屬單位上繳收入

            -  

      五、上繳上級支出

            -  

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

            -  

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

            -  

      七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

            -  

       

       

      收入總計

            638.07

      支出總計

          638.07





      注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。




      2

      收入總體情況表

      單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

      單位:萬元

      項 目

      2017年預算

      一、預算撥款

            638.07

        一般公共預算撥款

      638.07

        基金預算撥款

       

      二、財政專戶撥款

            -  

      教育收費

       

        其他財政收入撥款

       

      三、其他資金

            -  

      事業(yè)收入

       

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

       

      其他收入

       

       

       

      本年收入合計

            638.07

       

       

      四、上級補助收入

       

      五、附屬單位上繳收入

       

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

       

      七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

       

       

       

      收 入 總 計

            638.07













      3

      支出總體情況表

      單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

      單位:萬元

      項 目

      2017年預算

      一、基本支出

            518.07

        工資福利支出

      379.33

        一般商品和服務支出

      34.18

        對個人和家庭的補助

      102.76

        其他資本性支出等

      1.80

       

       

      二、項目支出

            120.00

        日常運轉(zhuǎn)類項目

      120.00

        政府購買服務類項目

       

      其他類項目

       

        科技研發(fā)類項目

       

        基本建設類項目

       

        補助企事業(yè)類項目

       

        信息化運維類項目

       

        專項業(yè)務類項目

       

        因公出國(境)項目

       

        信息系統(tǒng)建設類項目

       

       

       

      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

       

       

       

      本年支出合計

            638.07

       

       

      四、對附屬單位補助支出

       

      五、上繳上級支出

       

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

       

       

      支 出 總 計

            638.07







      4

      財政撥款總體情況表


      單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


      單位:萬元


      收 入

      支 出


      項 目

      2017年預算

      項 目

      2017年預算


      一、一般公共預算

      638.07

      一、一般公共預算

      638.07


      二、政府性基金預算

       

      二、政府性基金預算

       


      三、國有資本經(jīng)營預算

       

      三、國有資本經(jīng)營預算

       


       

       

       

       


      本年收入合計

            638.07

      本年支出合計

            638.07


       

       

       

       


      四、上年結(jié)轉(zhuǎn)

            16.97

      四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

            16.97


      收入總計

            655.04

      支出總計

            655.04
































      5

      一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心



      單位:萬元

      功能科目名稱

      一般公共預算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      合計

      638.07

      518.07

      120.00

      [208]社會保障和就業(yè)支出

        70.45

      70.45

       

      [20805]行政事業(yè)單位離退休

        70.45

      70.45

       

        [2080502]事業(yè)單位離退休

        15.57

      15.57

       

          [208050299]其他事業(yè)單位離退休

        15.57

      15.57

       

        [2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        50.81

      50.81

       

          [208050502]事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        50.81

      50.81

       

            [20805050201]其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        50.81

      50.81

       

        [2080506]機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          4.07

      4.07

       

          [208050602]事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          4.07

      4.07

       

            [20805060201]其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          4.07

      4.07

       

      [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        22.89

      22.89

       

      [21007]計劃生育事務

          7.14

      7.14

       

        [2100717]計劃生育服務

          7.14

      7.14

       

      [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

        15.75

      15.75

       

        [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療

        15.75

      15.75

       

          [210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療

        15.75

      15.75

       

      [213]農(nóng)林水支出

      510.77

      390.77

      120.00

      [21303]水利

        510.77

      390.77

      120.00

        [2130303]機關(guān)服務

        390.77

      390.77

       

        [2130306]水利工程運行與維護

        120.00

       

      120.00

      [221]住房保障支出

        33.96

      33.96

       

      [22102]住房改革支出

        33.96

      33.96

       

        [2210201]住房公積金

        33.96

      33.96

       

          [221020101]其他單位住房公積金

        33.96

      33.96

       




      6

      一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

      單位:萬元

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2017年預算

      合計

      518.07

      [301]工資福利支出

      379.33

      [30101]基本工資

      205.00

      [30102]津貼補貼

      31.86

      [30103]獎金

      33.26

      [30104]其他社會保險繳費

      13.11

      [30107]績效工資

      41.22

      [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      50.81

      [30109]職業(yè)年金

      4.07

      [302]商品和服務支出

      34.18

      [30201]辦公費

      14.33

      [30207]郵電費

      1.40

      [30217]公務接待費

      4.15

      [30231]公務用車運行維護費

      3.50

      [30299]其他商品和服務支出

      10.80

      [303]對個人和家庭的補助

      102.76

      [30302]退休費

      19.20

      [30309]獎勵金

      7.14

      [30311]住房公積金

      33.96

      [30399]其他對個人和家庭的補助

      42.46

      [310]其他資本性支出

      1.80

        [31002]辦公設備購置

      1.80











      7

      一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

      單位:萬元

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2017年預算

      合計

      120.00

      [302] 商品和服務支出

      120.00

      [30213] 維修()

      120.00

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




















      8

      一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

      單位:萬元

      項 目

      2017年預算

      行政經(jīng)費

      0.00

      三公”經(jīng)費

            7.65

      其中:(一)因公出國(境)支出

      0.00

              (二)公務用車購置及運行維護支出

            3.50

      1.公務用車購置

      0.00

      2.公務用車運行維護費

      3.50

              (三)公務接待費支出

      4.15

       

       



      注:1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
      2
      、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。










      9


      2017年政府性基金預算支出情況表

      單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


      單位:萬元

      功能科目名稱

      政府性基金預算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      合計

            -

       

       

       

            -

       

       

       

            -

       

       

       

            -

       

       





      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。









      10


      2017年部門預算基本支出預算表


      單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心




      單位:萬元


      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金


      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算


       

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7


      合計

      518.07

      518.07

      518.07

       

       

       

       


      鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

      518.07

      518.07

      518.07

       

       

       

       


        工資和福利支出

      379.33

      379.33

      379.33

       

       

       

       


        商品和服務支出

        34.18

        34.18

      34.18

       

       

       

       


        對個人和家庭的補助

      102.76

      102.76

      102.76

       

       

       

       


        其他資本性支出

      1.80

      1.80

      1.80

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       











      11

      2017年部門預算項目支出及其他支出預算表

      單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心





      單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      績效目標

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

       

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

      120.00

      120.00

      120.00

       

       

       

       

       

      鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

      120.00

      120.00

      120.00

       

       

       

       

       

      2016年已完成工程未付款項目

      37.63

      37.63

      37.63

       

       

       

       

       

        新站、舊站、水閘、雙橋站設備設施維修維護費

      39.50

      39.50

      39.50

       

       

       

       

       

        日常維護用水電費

      25.00

      25.00

      25.00

       

       

       

       

       

        零星維修、消防、監(jiān)控、白蟻防治、綠化等雜項維修費用

      17.87

      17.87

      17.87

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       










      第三部分 2017年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預算655.04萬元,比上年增加61.60萬元, 增長10.38%,主要原因是人員變動增加,;支出預算655.04萬元,比上年增加61.60萬元,增長10.38%, 主要原因是人員變動增加


      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排7.65萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費3.5萬元,與上年保持不變;公務接待費4.15萬元,與上年保持不變。


      三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

      2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排35.98萬元,比上年增加2.18萬元,主要原因是人員變動增加費用。其中:辦公費14.33萬元,郵電費1.40萬元,公務用車運行維護費3.5萬元等。


      四、政府采購情況

      2017年本部門政府采購預算總額23.24萬元,其中:政府采購貨物預算1.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算21.44萬元。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至20161231(最新情況),本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車  0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備6臺(套)。

      2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      六、預算績效信息公開情況

      2017年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。

      第四部分 名詞解釋

      1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

      2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

      3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

      5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

      8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

      12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


      2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預算公開表格說明.XLS