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      2017年度鶴山市水利工程項目管理所預算公開
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      2017年鶴山市水利工程項目管

      理所部門預算公開



      目錄


      第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況

      一、主要職責

      二、機構設置

      第二部分 2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分 2017年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況

      一、主要職責

      鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務局直管事業(yè)單位,主要工作是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標、施工、竣工驗收、結算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。依法執(zhí)行基本建設程序。協(xié)助紀檢監(jiān)察部門開展同步預防職務犯罪工作。

      二、機構設置

      (一)本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。

      (二)本部門內設機構、人員構成情況

      鶴山市水利工程項目管理所編制3人,實有2人。

      第二部分 2017年部門預算表

      第三部分 2017年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預算120.97萬元,比上年減少41.98萬元, 下降34.70%,主要原因是主要是項目支出增加減少;支出預算38.66萬元,比上年減少41.98萬元,下降34.70%,主要原因是主要是項目支出增加減少。

      二、“三公”經費安排情況說明

      2017年本部門“三公”經費預算安排0.19萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費0萬元,與上年保持不變;公務接待費0.19萬元,與上年保持不變。

      三、機關運行經費安排情況

      2017年,本部門機關運行經費安排2.36萬元,其中:辦公費0.36萬元,公務接待費0.19萬元,工會經費0.23萬元,其他商品和服務支出1.58萬元。

      四、政府采購情況

      2017年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元。

      五、國有資產占有使用情況

      截至20161231日,本部門占有使用國有資產總體情況為:本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      六、預算績效信息公開情況

      2017年,本部門沒有績效項目標管理的項目。

      1. 名詞解釋

      1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。

      2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

      3.事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

      5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7.結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      8.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      11.事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

      12.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      13.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


      2017年鶴山市水利工程項目管理所部門預算公開表格說明.XLS