精品高清一区二区视频线欧美,国产三级AⅤ在在线观看,欧美激情午夜不卡中文字幕,久久精品无码一区二区无码三区

<blockquote id="hb8a1"></blockquote>
    <rp id="hb8a1"></rp>
    1. <video id="hb8a1"><mark id="hb8a1"><object id="hb8a1"></object></mark></video>

    2. <video id="hb8a1"><mark id="hb8a1"></mark></video>
      <b id="hb8a1"><small id="hb8a1"></small></b>
      <b id="hb8a1"><address id="hb8a1"></address></b>

      <source id="hb8a1"><track id="hb8a1"><ins id="hb8a1"></ins></track></source>
        <var id="hb8a1"></var>
      <source id="hb8a1"></source>
    3. 鶴山市人民政府

      國(guó)徽

      鶴山市人民政府

      走進(jìn)鶴山 政務(wù)動(dòng)態(tài) 政務(wù)公開(kāi) 政民互動(dòng) 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機(jī)構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
      2016年度鶴山市人民政府辦公室預(yù)算公開(kāi)
      【字體: 】【 打印】 【 關(guān)閉
      分享到:

      2016年鶴山市人民政府辦公室部門預(yù)算公開(kāi)



      目錄


      第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況

      一、主要職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 2016年部門預(yù)算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財(cái)政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      九、政府性基金預(yù)算支出情況表

      十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

      十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

      第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況

      1. 主要職責(zé)

      鶴山市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括:檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排;起草《政府工作報(bào)告》;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中央和省屬單位等關(guān)系,提出有關(guān)問(wèn)題的處理意見(jiàn);根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織相關(guān)調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);根據(jù)市人民政府的工作部署,負(fù)責(zé)組織向上級(jí)報(bào)送、提供重要信息,反映重大事情,為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù);協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作;聯(lián)系各鎮(zhèn)(街)黨政辦公室工作;負(fù)責(zé)前來(lái)我市進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)客人的接待工作;負(fù)責(zé)市幾套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待工作;指導(dǎo)、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施市人民防空工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查我市海防和打擊走私工作;負(fù)責(zé)組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;負(fù)責(zé)市幾套班子及直屬單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開(kāi)支的審核報(bào)批工作;管理直屬單位、掛靠單位和鶴山劇院;辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      (一)本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。

      (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):秘書股、綜合一股、綜合二股、督辦股、行政股、人事股、研究室、接待辦公室、市應(yīng)急管理辦公室、市金融服務(wù)辦公室;下設(shè):法制局、市人民防空辦公室。

      人員構(gòu)成情況:鶴山市人民政府辦公室(含鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)、市法制局、市人防辦)共有行政編制45名,實(shí)有41人;機(jī)關(guān)工勤編制18名,實(shí)有17人;離退休36人。

      第二部分 2016年部門預(yù)算表

      1

      收支總體情況表

      單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                     單位:萬(wàn)元


      收 入

      支 出

      項(xiàng) 目

      2016年預(yù)算

      項(xiàng) 目

      2016年預(yù)算

      一、財(cái)政撥款

      2413.19

      一、基本支出

      1422.34

      二、財(cái)政專戶撥款


      二、項(xiàng)目支出

      990.85

      三、其他資金


      三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出


       


       


      本年收入合計(jì)

      2413.19

      本年支出合計(jì)

      2413.19

       


       


      四、上級(jí)補(bǔ)助收入


      四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出


      五、附屬單位上繳收入


      五、上繳上級(jí)支出


      六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額


      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年


      七、上年結(jié)轉(zhuǎn)


       


      收入總計(jì)

      2413.19

      支出總計(jì)

      2413.19

      注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。


      2

      收入總體情況表

      單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                               單位:萬(wàn)元


      項(xiàng) 目

      2016年預(yù)算

      一、預(yù)算撥款

      2413.19

        一般公共預(yù)算撥款

      2413.19

      基金預(yù)算撥款

      0.00

      二、財(cái)政專戶撥款


        教育收費(fèi)


        其他財(cái)政收入撥款


      三、其他資金


      事業(yè)收入


        事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入


      其他收入


       


      本年收入合計(jì)

      2413.19

       


      四、上級(jí)補(bǔ)助收入


      五、附屬單位上繳收入


      六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額


      七、上年結(jié)轉(zhuǎn)




      收 入 總 計(jì)

      2413.19


      3

      支出總體情況表

      單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                 單位:萬(wàn)元

      項(xiàng) 目

      2016年預(yù)算

      一、基本支出

      1,422.34

      工資福利支出

      959.40

        一般商品和服務(wù)支出

      136.30

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      326.64

        其他資本性支出等

      0.00

       


      二、項(xiàng)目支出

      990.85

        日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目

      990.85

        政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目

      0.00

      其他類項(xiàng)目

      0.00

        科技研發(fā)類項(xiàng)目

      0.00

        基本建設(shè)類項(xiàng)目

      0.00

        補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目

      0.00

        信息化運(yùn)維類項(xiàng)目

      0.00

        專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目

      0.00

        因公出國(guó)(境)項(xiàng)目

      0.00

        信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目

      0.00

       


      三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

      0.00

       


      本年支出合計(jì)

      2413.19

       


      四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出


      五、上繳上級(jí)支出


      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年


       


      支 出 總 計(jì)

      2413.19


      4

      財(cái)政撥款總體情況表

      單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                單位:萬(wàn)元


      收 入

      支 出

      項(xiàng) 目

      2016年預(yù)算

      項(xiàng) 目

      2016年預(yù)算

      一、一般公共預(yù)算

      2413.19

      一、一般公共預(yù)算

      2413.19

      二、政府性基金預(yù)算


      二、政府性基金預(yù)算


      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算


      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算


       


       


      本年收入合計(jì)

      2413.19

      本年支出合計(jì)

      2413.19

       


       


      四、上年結(jié)轉(zhuǎn)


      四、結(jié)轉(zhuǎn)下年


      收入總計(jì)

      2413.19

      支出總計(jì)

      2413.19


      5

      一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                      單位:萬(wàn)元

      功能科目名稱

      一般公共預(yù)算支出

      小計(jì)

      其中:基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      2413.19

      1422.34

      990.85

      [201]一般公共服務(wù)支出

      2050.26

      1059.80

      990.46

      [20103]政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      1959.47

      1059.80

      899.67

      [2010301]行政運(yùn)行

      995.00

      995.00

      0.00

      [2010302]一般行政管理事務(wù)

      64.80

      64.80

      0.00

      [2010303]機(jī)關(guān)服務(wù)

      182.67

      0.00

      182.67

      [2010305]專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)

      158.00

      0.00

      158.00

      [2010306]政務(wù)公開(kāi)審批

      60.00

      0.00

      60.00

      [2010307]法制建設(shè)

      66.00

      0.00

      66.00

      [2010399]其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

      433.00

      0.00

      433.00

      [20199]其他一般公共服務(wù)支出

      90.79

      0.00

      90.79

      [2019999]其他一般公共服務(wù)支出

      90.79

      0.00

      90.79

      [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出

      218.15

      218.15

      0.00

      [20805]行政事業(yè)單位離退休

      218.15

      218.15

      0.00

      [2080501]歸口管理的行政單位離退休

      218.15

      218.15

      0.00

      [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      49.31

      48.92

      0.39

      [21005]醫(yī)療保障

      36.29

      35.90

      0.39

      [2100501]行政單位醫(yī)療

      36.29

      35.90

      0.39

      [21007]計(jì)劃生育事務(wù)

      13.03

      13.03

      0.00

      [2100717]計(jì)劃生育服務(wù)

      13.03

      13.03

      0.00

      [221]住房保障支出

      95.46

      95.46

      0.00

      [22102]住房改革支出

      95.46

      95.46

      0.00

      [2210201]住房公積金

      95.46

      95.46

      0.00

      [221020101]其他單位住房公積金

      95.46

      95.46

      0.00

      6

      一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                             單位:萬(wàn)元


      部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      2016年預(yù)算

      合計(jì)

      1422.34

      [301]工資福利支出

      959.40

      [30101]基本工資

      516.01

      [30102]津貼補(bǔ)貼

      58.25

      [30103]獎(jiǎng)金

      177.91

      [30104]社會(huì)保障繳費(fèi)

      207.23

      [302]商品和服務(wù)支出

      136.30

      [30207]郵電費(fèi)

      24.10

      [30215]會(huì)議費(fèi)

      5.00

      [30217]公務(wù)接待費(fèi)

      5.00

      [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      5.00

      [30239]其他交通費(fèi)用

      40.70

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

      56.50

      [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      326.64

      [30302]退休費(fèi)

      218.15

      [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金

      13.03

      [30311]住房公積金

      95.46















      7

      一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                            單位:萬(wàn)元


      部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      2016年預(yù)算

      合計(jì)

      990.85

      [302]商品和服務(wù)支出

      932.79

      [30215]會(huì)議費(fèi)

      25.00

      [30217]公務(wù)接待費(fèi)

      90.50

      [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      55.00

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

      762.29

      [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      0.39

      [30307]醫(yī)療費(fèi)

      0.39

      [310]其他資本性支出

      57.67

      [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

      57.67


      8

      一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

      單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                               單位:萬(wàn)元

      項(xiàng) 目

      2016年預(yù)算

      行政經(jīng)費(fèi)

      1785.25

      三公”經(jīng)費(fèi)

      155.50

      其中:(一)因公出國(guó)(境)支出

      0.00

                    (二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出

      60.00

                   1.公務(wù)用車購(gòu)置

      0.00

                   2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      60.00

                (三)公務(wù)接待費(fèi)支出

      95.50

       


      注:

      1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍) (2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

      9

      2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

      單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                    單位:萬(wàn)元


      功能科目名稱

      政府性基金預(yù)算支出

      小計(jì)

      其中:基本支出

      項(xiàng)目支出





      注:如該部門無(wú)政府性基金安排的支出,則本表為空。


      10

      2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

      單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                 單位:萬(wàn)元


      支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

      總計(jì)

      財(cái)政撥款

      財(cái)政專戶撥款

      其他資金

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算


      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計(jì)

      1422.34

      1422.34

      1422.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      鶴山市人民政府辦公室

      1422.34

      1422.34

      1422.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      工資和福利支出

      959.40

      959.40

      959.40

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      商品和服務(wù)支出

      136.30

      136.30

      136.30

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      326.64

      326.64

      326.64

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      11

      2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

      單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                 單位:萬(wàn)元


      支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

      總計(jì)

      財(cái)政撥款

      財(cái)政專戶撥款

      其他資金

      績(jī)效目標(biāo)

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算


      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計(jì)

      990.85

      990.85

      990.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      鶴山市人民政府辦公室

      990.85

      990.85

      990.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)

      220.00

      220.00

      220.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      駐京聯(lián)絡(luò)處經(jīng)費(fèi)

      3.00

      3.00

      3.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      春節(jié)慰問(wèn)及新春團(tuán)拜活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

      90.00

      90.00

      90.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      行政復(fù)議案件辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

      6.00

      6.00

      6.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      緝私補(bǔ)助專項(xiàng)資金

      90.79

      90.79

      90.79

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      后勤服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

      182.67

      182.67

      182.67

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      重大活動(dòng)、重要會(huì)議、政府機(jī)關(guān)管理等方面支出

      158.00

      158.00

      158.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      政府政務(wù)公開(kāi)審批專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

      60.00

      60.00

      60.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      法制建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

      60.00

      60.00

      60.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      其他相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

      120.00

      120.00

      120.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      離休干部醫(yī)療費(fèi)

      0.39

      0.39

      0.39

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00


      第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

      一、部門預(yù)算收支增減變化情況

      2016年本部門收入預(yù)算2413.19萬(wàn)元,比上年增加58.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.49%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加;支出預(yù)算2413.19萬(wàn)元,比上年增加58.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.49%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

      二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

      2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排155.50萬(wàn)元,比上年減少144.50萬(wàn)元,下降48.17%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費(fèi)支出,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)60萬(wàn)元,比上年減少40萬(wàn)元,下降40%,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理、部分車輛外借其他單位使用;公務(wù)接待費(fèi)95.50萬(wàn)元,比上年減少104.50萬(wàn)元,下降52.25%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

      三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

      2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排136.30萬(wàn)元,比上年增加26.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.83%,主要原因是增加交通補(bǔ)貼。其中:郵電費(fèi)24.10萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用40.70萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出56.50萬(wàn)元。

      四、政府采購(gòu)情況

      2016年本部門政府采購(gòu)安排57.67萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算57.67萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

      五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截至20151231日,鶴山市人民政府辦公室車輛資產(chǎn)共有25輛,其中13輛外借,本單位使用12輛,均為一般公務(wù)用車。

      六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

      鶴山市人民政府辦公室2016年沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

      第四部分 名詞解釋

      1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。

      2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

      3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

      5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10.項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      11.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

      12.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


      附表:部門預(yù)算公開(kāi)表格說(shuō)明(市府辦2016).XLS