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      2014年鶴山市交通運輸局部門決算公開
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      第一部分   2014年鶴山市交通運輸局部門決算基本情況說明



      一、部門基本情況

      (一)部門機構設置、職能

      鶴山市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī),結合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,指導交通運輸行業(yè)有關體制改革工作。負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施,指導、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔交通建設市場監(jiān)管責任。負責公路、水路交通運輸基礎設施建設、管理和維護,負責交通運輸基礎設施工程質量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作,承擔地方鐵路、軌道交通建設有關協(xié)調(diào)工作。承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。負責道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作,負責港航設施建設使用岸線布局的行業(yè)管理工作,負責城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負責公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策,組織重大交通科技項目攻關,指導交通運輸信息化建設,指導、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施,指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

      鶴山市交通運輸局內(nèi)設機構6個:辦公室、規(guī)劃建設股、運輸管理股(加掛行政審批服務股牌子)、安全監(jiān)督股(掛市交通應急辦公室、市交通戰(zhàn)備辦公室牌子)、財務審計股、綜合行政執(zhí)法局。

      納入部門預算編制有下屬3個事業(yè)單位,包括:鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。

      (二)人員構成情況

      鶴山市交通運輸局編制52名,實有74人(含在編49人,其他人員28人),退休23人。下屬事業(yè)單位編制36名,實有98人(含其他人員63人),退休29人。

      (三)決算年度的主要工作任務

      2014年,我市交通運輸系統(tǒng)一手抓搭橋修路、一手抓服務提升,深入開展“服務創(chuàng)新年”活動,交通運輸事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。一是以大項目為抓手,積極推進五大工程建設。推進江羅高速和江門大道征地拆遷工作,國道325線鶴山過境公路項目重新啟動,江肇高速桃源互通G325國道改造工程,鶴山港至廣珠鐵路鶴山站公路工程建設。二是以建設幸福鶴山為己任,落實各項惠民工程。完善農(nóng)村公路網(wǎng)絡,加快地方道路大修工程。以改善群眾出行環(huán)境為目標,加強公路養(yǎng)護管理。推進鶴山港港口公用航道清礁工程,消除航道安全隱患。三是運輸服務體系日臻完善,行業(yè)管理水平進一步提升。勇于改革,轉變出租車行業(yè)經(jīng)營模式。以建設宜居城市為切入點,積極做好《鶴山市公共交通“十二五”規(guī)劃》編制工作。編制出租汽車運力調(diào)研可行性研究報告,促進文明城市創(chuàng)建。制定公交優(yōu)惠政策,促進社會和諧。四是加強行業(yè)監(jiān)管力度,引導運輸市場健康穩(wěn)定發(fā)展。加大公路路政執(zhí)法力度,切實維護路產(chǎn)路權。加強運政稽查工作,保障道路運輸市場規(guī)范有序。開展行業(yè)質量信譽考核,建設社會信用體系。五是健全機制,以人為本,創(chuàng)建安全穩(wěn)定新局面。扎實做好重大節(jié)假日保安全、保暢通工作。開展“八打八治”打非治違專項行動。安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作有序開展。六是以黨的群眾路線教育實踐活動為重點,加強行業(yè)隊伍建設和為民服務工作。扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動。堅持內(nèi)強素質、外樹形象,狠抓隊伍紀律和作風建設。

      二、收入決算說明

      2014 年部門收入決算3830.54萬元。其中:財政撥款收入3830.54萬元。

      三、支出決算說明

      2014年部門支出決算3749.28萬元。其中:財政撥款收入安排的支出3749.28萬元,包括:

      (一)基本支出1486.60萬元,占財政撥款收入安排支出的39.65%。主要為:工資福利支出878.13萬元,對個人和家庭的補助355.81萬元,商品和服務支出239.8萬元,其他資本性支出12.86萬元。

      (二)項目支出2262.68萬元,占財政撥款收入安排支出的60.35%。按支出功能科目劃分,具體如下:

      1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)決算59.01萬元,用于雁五線耕地占用稅及征地管理費、公交規(guī)劃編制等支出。

      2.交通運輸(類)公路水路運輸(款)決算支出1068.29萬元,主要支出項目:交通基礎設施建設、規(guī)劃前期費用支出,交通運輸管理業(yè)務專項支出,交通綜合行政執(zhí)法專項支出,交通工程質量監(jiān)督、檢測專項支出,貨物碼頭管理專項支出,返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位補助等。

      3.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a助(款)決算支出1135.38萬元,主要用于城市公交補貼等。

      四、“三公”經(jīng)費決算說明

      2014 年鶴山市交通運輸局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計64.03萬元。

      (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。

      (二)公務用車購置費支出0萬元。

      (三)公務用車運行維護費支出共49.24萬元,2014年公務用車保有量(含下屬單位)共18輛。主要包括交通基礎設施建設管理、交通運輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通、應急搶險、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

      (四)公務接待費支出(含下屬單位)共14.79萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待206次,接待人數(shù)2471人。主要包括交通基礎設施建設項目洽談、調(diào)研考察及交通運輸管理工作與相關單位業(yè)務合作交流等公務活動接待的支出。

      “三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出(含下屬單位)合計64.03萬元,比上年同期減少80.70萬元。其中:

      (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年同期持平。

      (二)公務用車購置費支出0萬元,比上年同期減少12.8萬元,減少原因:無更新購置車輛。

      (三)公務用車運行維護費支出49.24萬元,比上年同期減少18.71萬元,減少原因:按規(guī)定清查處置了4臺公務車,加強和完善公務用車的管理,實行統(tǒng)一站點維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度,節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定,最大限度提高車輛的使用效率。

      (四)公務接待費支出14.79萬元,比上年同期減少49.18萬元,減少原因:嚴格落實中央八項規(guī)定,執(zhí)行厲行節(jié)約的有關要求,規(guī)范接待標準,減少不必要的開支。








      收入支出決算總表






      公開01表

      部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)


      單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      行次

      決算數(shù)

      項    目

      行次

      決算數(shù)

      欄    次


      1

      欄    次


      2

      一、財政撥款收入

      1

      3830.54

      一、一般公共服務支出

      29


      二、上級補助收入

      2


      二、外交支出

      30


      三、事業(yè)收入

      3


      三、國防支出

      31


      四、經(jīng)營收入

      4


      四、公共安全支出

      32


      五、附屬單位上繳收入

      5


      五、教育支出

      33


      六、其他收入

      6


      六、科學技術支出

      34



      7


      七、文化體育與傳媒支出

      35



      8


      八、社會保障和就業(yè)支出

      36

      251.14


      9


      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      37

      65.95


      10


      十、節(jié)能環(huán)保支出

      38



      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      39

      59.01


      12


      十二、農(nóng)林水支出

      40



      13


      十三、交通運輸支出

      41

      3271.38


      14


      十四、資源勘探信息等支出

      42



      15


      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      43



      16


      十六、金融支出

      44



      17


      十七、援助其他地區(qū)支出

      45



      18


      十八、國土海洋氣象等支出

      46



      19


      十九、住房保障支出

      47

      101.80


      20


      二十、糧油物資儲備支出

      48



      21


      二十一、國債還本付息支出

      49



      22


      二十二、其他支出

      50



      23



      51


      本年收入合計

      24

      3830.54

      本年支出合計

      52

      3749.28

      用事業(yè)基金彌補收支差額

      25


      結余分配

      53


      年初結轉和結余

      26


      年末結轉和結余

      54

      81.26


      27



      55


      合計

      28

      3830.54

      合計

      56

      3830.54

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


      收入決算表










      公開02表


      部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)







      單位:萬元


      項    目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入


      功能分類科目編碼

      科目名稱



      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7


      合計

      3749.28

      3749.28







      208

      社會保障和就業(yè)支出

      251.14

      251.14







      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      244.87

      244.87







      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      126.13

      126.13







      2080502

      事業(yè)單位離退休

      118.74

      118.74







      20808

      撫恤

      6.27

      6.27







      2080801

      死亡撫恤

      6.27

      6.27







      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      65.95

      65.95







      21005

      醫(yī)療保障

      51.7

      51.7







      2100501

      行政單位醫(yī)療

      26.79

      26.79







      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      24.91

      24.91







      21007

      人口與計劃生育事務

      14.25

      14.25







      2100705

      計劃生育家庭獎勵

      14.25

      14.25







      214

      交通運輸支出

      3,271.38

      3,271.38







      21401

      公路水路運輸

      2133.12

      2133.12







      2140101

      行政運行

      493.87

      493.87







      2140102

      一般行政管理事務

      95.02

      95.02







      2140103

      機關服務

      252.3

      252.3







      2140110

      公路和運輸安全

      0.84

      0.84







      2140123

      航道維護

      5.25

      5.25







      2140199

      其他公路水路運輸支出

      1,285.84

      1,285.84







      21404

      石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼

      1138.26

      1138.26







      2140401

      對城市公交的補貼

      203.2

      203.2







      2140402

      對農(nóng)村道路客運的補貼

      68.1

      68.1







      2140403

      對出租車的補貼

      61.37

      61.37







      2140499

      石油價格改革補貼其他支出

      805.59

      805.59







      221

      住房保障支出

      101.8

      101.8







      22102

      住房改革支出

      101.8

      101.8







      2210201

      住房公積金

      101.8

      101.8







      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      59.01

      59.01







      21213

      城市基礎設施配套費安排的支出

      59.01

      59.01







      2121301

      城市公共設施

      19

      19







      2121399

      其他城市基礎設施配套費安排的支出

      40.01

      40.01







      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



      支出決算表









      公開03表


      部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)






      單位:萬元


      項    目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出


      功能分類科目編碼

      科目名稱



      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6


      合計

      3749.28

      1486.60

      2262.68





      208

      社會保障和就業(yè)支出

      251.14

      251.14






      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      244.87

      244.87






      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      126.13

      126.13






      2080502

      事業(yè)單位離退休

      118.74

      118.74






      20808

      撫恤

      6.27

      6.27






      2080801

      死亡撫恤

      6.27

      6.27






      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      65.95

      65.95






      21005

      醫(yī)療保障

      51.7

      51.7






      2100501

      行政單位醫(yī)療

      26.79

      26.79






      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      24.91

      24.91






      21007

      人口與計劃生育事務

      14.25

      14.25






      2100705

      計劃生育家庭獎勵

      14.25

      14.25






      214

      交通運輸支出

      3,271.38

      1,067.71

      2,203.67





      21401

      公路水路運輸

      2,133.12

      1,064.83

      1,068.29





      2140101

      行政運行

      493.87

      493.87






      2140102

      一般行政管理事務

      95.02

      95.02






      2140103

      機關服務

      252.3

      252.3






      2140110

      公路和運輸安全

      0.84

      0.84






      2140123

      航道維護

      5.25


      5.25





      2140199

      其他公路水路運輸支出

      222.8

      222.8

      1063.04





      21404

      石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼

      1138.26

      2.88

      1135.38





      2140401

      對城市公交的補貼

      203.2


      203.2





      2140402

      對農(nóng)村道路客運的補貼

      68.1


      68.1





      2140403

      對出租車的補貼

      61.37


      61.37





      2140499

      石油價格改革補貼其他支出

      2.88

      2.88

      802.71





      221

      住房保障支出

      101.8

      101.8






      22102

      住房改革支出

      101.8

      101.8






      2210201

      住房公積金

      101.8

      101.8






      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      59.01


      59.01





      21213

      城市基礎設施配套費安排的支出



      59.01





      2121301

      城市公共設施



      19





      2121399

      其他城市基礎設施配套費安排的支出



      40.01





      注:本表反映部門本年度各項支出情況。











      財政撥款收入支出決算總表








      公開04表

      部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)





      單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      行次

      金額

      項    目

      行次

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      欄    次


      1

      欄    次


      2

      3

      4

      一、一般公共預算財政撥款

      1

      3771.53

      一、一般公共服務支出

      30




      二、政府性基金預算財政撥款

      2

      59.01

      二、外交支出

      31





      3


      三、國防支出

      32





      4


      四、公共安全支出

      33





      5


      五、教育支出

      34





      6


      六、科學技術支出

      35





      7


      七、文化體育與傳媒支出

      36





      8


      八、社會保障和就業(yè)支出

      37


      251.14



      9


      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      38


      65.95



      10


      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39





      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40



      59.01


      12


      十二、農(nóng)林水支出

      41





      13


      十三、交通運輸支出

      42


      3271.38



      14


      十四、資源勘探信息等支出

      43





      15


      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      44





      16


      十六、金融支出

      45





      17


      十七、援助其他地區(qū)支出

      46





      18


      十八、國土海洋氣象等支出

      47





      19


      十九、住房保障支出

      48


      101.8



      20


      二十、糧油物資儲備支出

      49





      21


      二十一、國債還本付息支出

      50





      22


      二十二、其他支出

      51





      23



      52




      本年收入合計

      24

      3830.54

      本年支出合計

      53


      3749.28


      年初財政撥款結轉和結余

      25


      年末結轉和結余

      54


      81.26


      一般公共預算財政撥款

      26



      55




      政府性基金預算財政撥款

      27



      56





      28



      57




      合計

      29

      3830.54

      合計

      58


      3830.54


      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


      一般公共預算財政撥款支出決算表






      公開05表


      部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)



      單位:萬元


      項    目

      本年支出合計

      基本支出 

      項目支出


      功能分類科目編碼

      科目名稱



      欄次

      1

      2

      3


      合計

      3,690.27

      1,486.60

      2,203.67


      208

      社會保障和就業(yè)支出

      251.14

      251.14



      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      244.87

      244.87



      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      126.13

      126.13



      2080502

      事業(yè)單位離退休

      118.74

      118.74



      20808

      撫恤

      6.27

      6.27



      2080801

      死亡撫恤

      6.27

      6.27



      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      65.95

      65.95



      21005

      醫(yī)療保障

      51.7

      51.7



      2100501

      行政單位醫(yī)療

      26.79

      26.79



      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      24.91

      24.91



      21007

      人口與計劃生育事務

      14.25

      14.25



      2100705

      計劃生育家庭獎勵

      14.25

      14.25



      214

      交通運輸支出

      3,271.38

      1,067.71

      2,203.67


      21401

      公路水路運輸

      2,133.12

      1,064.83

      1,068.29


      2140101

      行政運行

      493.87

      493.87



      2140102

      一般行政管理事務

      95.02

      95.02



      2140103

      機關服務

      252.3

      252.3



      2140110

      公路和運輸安全

      0.84

      0.84



      2140123

      航道維護

      5.25


      5.25


      2140199

      其他公路水路運輸支出

      222.8

      222.8

      1063.04


      21404

      石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼

      1138.26

      2.88

      1135.38


      2140401

      對城市公交的補貼

      203.2


      203.2


      2140402

      對農(nóng)村道路客運的補貼

      68.1


      68.1


      2140403

      對出租車的補貼

      61.37


      61.37


      2140499

      石油價格改革補貼其他支出

      2.88

      2.88

      802.71


      221

      住房保障支出

      101.8

      101.8



      22102

      住房改革支出

      101.8

      101.8



      2210201

      住房公積金

      101.8

      101.8



      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。



      一般公共預算財政撥款基本支出決算表






      公開06表


      部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)



      單位:萬元


      項    目

      本年支出合計

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費


      功能分類科目編碼

      科目名稱



      欄次

      1

      2

      3


      合計

      1,486.60

      1,233.96

      252.64


      208

      社會保障和就業(yè)支出

      251.14

      251.14



      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      244.87

      244.87



      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      126.13

      126.13



      2080502

      事業(yè)單位離退休

      118.74

      118.74



      20808

      撫恤

      6.27

      6.27



      2080801

      死亡撫恤

      6.27

      6.27



      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      65.95

      65.95



      21005

      醫(yī)療保障

      51.7

      51.7



      2100501

      行政單位醫(yī)療

      26.79

      26.79



      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      24.91

      24.91



      21007

      人口與計劃生育事務

      14.25

      14.25



      2100705

      計劃生育家庭獎勵

      14.25

      14.25



      214

      交通運輸支出

      1,067.71

      815.07

      252.64


      21401

      公路水路運輸

      1,064.83

      812.19

      252.64


      2140101

      行政運行

      493.87

      493.87



      2140102

      一般行政管理事務

      95.02


      95.02


      2140103

      機關服務

      252.3

      252.3



      2140110

      公路和運輸安全

      0.84


      0.84


      2140199

      其他公路水路運輸支出

      222.8

      66.02

      156.78


      21404

      石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼

      2.88

      2.88



      2140499

      石油價格改革補貼其他支出

      2.88

      2.88



      221

      住房保障支出

      101.8

      101.8



      22102

      住房改革支出

      101.8

      101.8



      2210201

      住房公積金

      101.8

      101.8



      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。



      一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表






      公開07表

      部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)



      單位:萬元

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      小計

      公務用車
        購置費

      公務用車
        運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      64.03

      0

      49.24

      0

      49.24

      14.79


      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









      公開08表


      部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位)






      單位:萬元


      項    目

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余


      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出 

      項目支出




      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6


      合計


      59.01

      59.01


      59.01



      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出


      59.01

      59.01


      59.01



      21213

      城市基礎設施配套費安排的支出


      59.01

      59.01


      59.01



      2121301

      城市公共設施


      19

      19


      19



      2121399

      其他城市基礎設施配套費安排的支出


      40.01

      40.01


      40.01





















      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。