精品高清一区二区视频线欧美,国产三级AⅤ在在线观看,欧美激情午夜不卡中文字幕,久久精品无码一区二区无码三区

<blockquote id="hb8a1"></blockquote>
    <rp id="hb8a1"></rp>
    1. <video id="hb8a1"><mark id="hb8a1"><object id="hb8a1"></object></mark></video>

    2. <video id="hb8a1"><mark id="hb8a1"></mark></video>
      <b id="hb8a1"><small id="hb8a1"></small></b>
      <b id="hb8a1"><address id="hb8a1"></address></b>

      <source id="hb8a1"><track id="hb8a1"><ins id="hb8a1"></ins></track></source>
        <var id="hb8a1"></var>
      <source id="hb8a1"></source>
    3. 鶴山市人民政府

      國徽

      鶴山市人民政府

      走進(jìn)鶴山 政務(wù)動態(tài) 政務(wù)公開 政民互動 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機(jī)構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
      鶴山市交通運(yùn)輸局2016 年部門決算公開
      【字體: 】【 打印】 【 關(guān)閉
      分享到:

      鶴山市交通運(yùn)輸局2016 年部門決算公開    

      第一部分  鶴山市交通運(yùn)輸局概況    

      (一)部門主要職能

      鶴山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī),結(jié)合我市實際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù),負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作,承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,組織實施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策,組織重大交通科技項目攻關(guān),指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實施,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作,開展對外交流與合作工作等。

      (二)部門決算單位構(gòu)成

      市交通運(yùn)輸局屬于縣級行政單位,市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)7個機(jī)構(gòu):包括辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、財務(wù)審計股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、公共交通管理股、交通綜合行政執(zhí)法局。下屬預(yù)算單位共3個,包括:鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。

       

      第二部分  鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表    

      鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表(點(diǎn)擊鏈接打開):

      2016年部門決算公開表.XLS    


         

      第三部分  鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算情況說明    

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況:

      2016年支出決算7713.83萬元,其中:財政撥款支出6941.15萬元。

      2016年財政撥支出按用途劃分,基本支出1924.35萬元,占27%,其中:工資福利支出1106.8萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助663.36萬元,商品和服務(wù)支出152.15萬元,其他資本性支出等2.05萬元;項目支出決算2874.74萬元,占40%,交通運(yùn)輸支出2558.84萬元,其他支出25萬元。

       

      一、2016年度收入支出決算總體情況說明

      (一)年度收入總體情況 

      鶴山市交通運(yùn)輸2016年度總收入7713.83萬元,其中本年收入7250.35萬元。具體情況如下:

      1.財政撥款收入6941.15萬元,比2015年決算數(shù)減少1492.77萬元,減少17.7%。主要原因:成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出減少了,其他支出方面也減少了。

      2.其他收入212.5萬元,比2015年決算數(shù)增加209.61萬元,增長98%。

      3.事業(yè)收入96.7萬元。財政專戶貨物港務(wù)費(fèi)收入。

      4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.06萬元,比2015年決算數(shù)增加61.65萬元,增長87%。主要原因是部門決算編報范圍的3個下屬事業(yè)單位2015年資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用。

      (二)年度支出總體情況 

      鶴山市交通運(yùn)輸2016年度總支出7713.83萬元,其中本年支出7452.21萬元。具體情況如下:

      1.教育(類)支出0.3萬元,主要用于單位工作人員的培訓(xùn)教育,比2015年決算數(shù)減少2.13萬元,減少88%。

      2.社會保障和就業(yè)(類)支出330.41萬元,主要用于單位工作人員及退休人員社保費(fèi)用支出,比2015年決算數(shù)增加55 萬元,增長20%,主要原因是養(yǎng)老保險費(fèi)費(fèi)率調(diào)整。

      3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出73.03萬元,主要用于單位工作人員醫(yī)療保險、計劃生育開支,比2015年決算數(shù)增加3.69萬元,增長5%,主要原因是醫(yī)療保險等參?;鶖?shù)調(diào)增及計劃生育費(fèi)用增加。

      4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1964.36萬元,主要用于公交專項補(bǔ)貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出,比2015年決算數(shù)增加326.71萬元,增長16.6%,主要原因是2016年城市建設(shè)支出1718.96成元,其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出513.10萬元。

      5.交通運(yùn)輸(類)支出4056.91萬元,主要支出項目:交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出,交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項支出,交通綜合行政執(zhí)法專項支出,交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項支出,地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造,貨物碼頭管理專項支出,返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對企事業(yè)單位單位補(bǔ)助,客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。比2015年決算數(shù)減少1629.35萬元,減少28.7%,減少原因:成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出減少了,其他支出方面也減少了。

      6.住房保障(類)支出119.54萬元,主要用于人員住房公積金和購房補(bǔ)貼支出,比2015年決算數(shù)減少2.06萬元,減少1.7%,主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整及人員減少。

      7.糧油物資儲備(類)支出0.6萬元, 主要用于油價補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi),比2015年決算數(shù)增加0.19萬元,增長46%,主要原因是2016年增加該項補(bǔ)助。

      8.其他支出439.37萬元,比2015年決算數(shù)增加113.96萬元,增長35%,主要原因是新增對公共交通專項補(bǔ)貼。

      9.節(jié)能環(huán)保支出200萬元。

      二、2016年收入決算情況說明

      鶴山市交通運(yùn)輸2016年度收入合計7250.351萬元。

      (一)財政撥款收入6941.15萬元,占本年收入合計的 95.74%。其中:

      教育支出(類)0.3萬元。

      社會保障和就業(yè)支出(類)330.41萬元,占財政撥款收入的4.76%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)325.66萬元,撫恤(款)4.75萬元。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)73.03萬元,占財政撥款收入的0.01 %。包括:醫(yī)療保障(款)54.36萬元,計劃生育事務(wù)(款)18.67萬元。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2232.06萬元,占財政撥款收入的32.16 %。包括:國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)1718.96萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)513.1萬元。

      交通運(yùn)輸支出(類)3960.21萬元,占財政撥款收入的57.05 %。包括:公路水路運(yùn)輸(款)3123.62萬元,成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)490.33萬元,車輛購置稅支出(款)346.26萬元。

      住房保障支出(類)支出119.54萬元,占財政撥款收入的1.72 %。糧油物資儲備支出(類)支出0.41萬元,占財政撥款收入的0.005%。

      糧油事務(wù)(款)0.6萬元。

      其他支出(類)支出25萬元,占財政撥款收入的0.3%。

      (二)其他收入212.5 萬元,占本年收入合計的3.06%。

      (三)事業(yè)收入96.7萬元,占本年收入合計的1.39%。

       

      三、2016年度支出決算情況說明

      鶴山市交通運(yùn)輸2016年度支出合計7452.21萬元。具體如下;


      • 基本支出1999.02萬元,占本年支出合計的26.82 %。其中:

      社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)325.66萬元,主要用于離退休人員費(fèi)用;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)4.75萬元,主要用于死亡撫恤。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)54.36萬元,主要用于人員醫(yī)療保險費(fèi)用;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)18.67萬元,主要用于計劃生育費(fèi)用。

      交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)1401.37萬元,主要用于工資福利支出,商品和服務(wù)支出,對個人及家庭的補(bǔ)助支出,各項交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)119.54萬元,主要用于住房改革支出。

      (二)項目支出5453.19萬元,占本年支出合計的73.18 %。其中:

      教育支出(類)培訓(xùn)支出(款)0.3萬元,主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)1718.96萬元,主要用于城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出;節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)513.1萬元,主要用于地方公路建設(shè)。

      交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)1818.95萬元,主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出,交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項支出,交通綜合行政執(zhí)法專項支出,交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項支出,地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造,貨物碼頭管理專項支出,返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對企事業(yè)單位單位補(bǔ)助,客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。

      交通運(yùn)輸支出(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)490.33萬元,主要用于對城市公交的補(bǔ)貼,對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼,對出租車的補(bǔ)貼等;交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)346.26萬元,主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)0.41萬元,主要用于油價補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

      其他支出(類)其他支出(款)325.41萬元,主要用于公共交通專項補(bǔ)貼。

       

      四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

      (一)2016年度財政撥款收入說明

      鶴山市交通運(yùn)輸2016年度財政撥款收入合計6941.15萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4709.09萬元,比2015年決算數(shù)減少1760.47萬元,減少21%。主要原因:成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出減少了863.83萬元,其他支出方面也減少了87.91萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款2232.06萬元。

      (二)2016年度財政撥款支出說明

      鶴山市交通運(yùn)輸2016年度財政撥款支出合計6941.15萬元。其中:教育支出0.3萬元; 社會保障和就業(yè)支出(類)330.41萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)73.03萬元;節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2232.06萬元;交通運(yùn)輸支出(類)3960.21萬元;住房保障支出(類)支出119.54萬元;糧油事務(wù)(款)0.6萬元;其他支出(類)支出25萬元。

       

      五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

      鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計4709.09萬元,占本年支出合計的 63.19%。與2015年相比減少1768.88萬元,減少27%。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

      鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:教育支出(類)0.3萬元;社會保障和就業(yè)支出(類)330.41萬元,占7 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)73.03萬元,占1.6%;交通運(yùn)輸支出(類)3960.21萬元,占84.1 %;住房保障支出(類)119.54萬元,占2.54 %;糧油物資儲備支出(類)0.6萬元;其他支出(類)25萬元,占0.5%。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

      鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 4709.09萬元,具體情況如下:

      1.基本支出1924.35萬元,占本年支出合計的40.86 %。其中:

      社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)325.66萬元,主要用于離退休人員費(fèi)用;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)4.75萬元,主要用于死亡撫恤。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)54.36萬元,主要用于人員醫(yī)療保險費(fèi)用;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)18.67萬元,主要用于計劃生育費(fèi)用。

      交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)1401.37萬元,主要用于工資福利支出,商品和服務(wù)支出,對個人及家庭的補(bǔ)助支出,各項交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。

      住房保障支出(類)住房改革支出(款)119.54萬元,主要用于住房改革支出。

      2.項目支出2784.74萬元,占本年支出合計的59.14 %。其中:

      教育支出(類)培訓(xùn)支出(款)0.3萬元,主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

      交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)1722.25萬元,主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出,交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項支出,交通綜合行政執(zhí)法專項支出,交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項支出,地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造,貨物碼頭管理專項支出,返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對企事業(yè)單位單位補(bǔ)助,客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。

      交通運(yùn)輸支出(類)成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)490.33萬元,主要用于對城市公交的補(bǔ)貼,對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼,對出租車的補(bǔ)貼等。

      交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)346.26萬元,主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

      節(jié)能環(huán)保支出,污染防治200萬元。

      糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)0.6萬元,主要用于油價補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

      其他支出(類)其他支出(款)25萬元,主要用于公共交通專項補(bǔ)貼。

       

      六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1924.35萬元,其中:

      (一)工資福利支出1106.79萬元,占基本支出的57.52 %。主要包括基本工資693.3萬元、津貼補(bǔ)貼85.47萬元、獎金147.74萬元、社會保障繳費(fèi) 134.27萬元、績效工資46.01萬元。

      (二)商品和服務(wù)支出152.15萬元,占基本支出的7.8 %。主要包括辦公費(fèi) 11.53萬元、印刷費(fèi) 0.21萬元、手續(xù)費(fèi)0.48萬元、水費(fèi)0.35萬元、電費(fèi)3.69 萬元、郵電費(fèi)24.35 萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.61萬元、差旅費(fèi)4.19 萬元、維修(護(hù))費(fèi)8.38萬元、會議費(fèi)1.39萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.91萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元、專用材料費(fèi)0.08萬元、勞務(wù)費(fèi)17.45萬元、工會經(jīng)費(fèi)13.82萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.42 萬元、其他商品和服務(wù)支出37.23萬元。

      (三)對個人和家庭的補(bǔ)助663.36萬元,占基本支出的 34.47%。主要包括退休費(fèi) 262.76萬元、撫恤金4.75萬元、醫(yī)療費(fèi)15.22萬元、獎勵金19.09萬元、住房公積金119.54萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出242萬元。

       

      七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共45.92萬元,具體情況如下:

      1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。與上年同期持平。

      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 37.8萬元,主要包括:

      (1)報廢0輛、更新購置0輛、更新購置支出為0萬元;(2)公務(wù)車保有量17輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.8萬元,比2015年減少5.05萬元,減少原因是加強(qiáng)和完善公務(wù)用車的管理,實行統(tǒng)一站點(diǎn)維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度,節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定,最大限度提高車輛使用效率。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.12萬元,主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動接待的支出。共公務(wù)接待59批次,接待人數(shù)1351人。公務(wù)接待費(fèi)比2015年減少6.19萬元,減少原因是嚴(yán)格落實八項規(guī)定,執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),減少不必要的開支。

       

      八、其他重要事項的情況說明(按實際情況說明即可)

      1、交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共154.2萬元,主要經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、交通運(yùn)輸局2016年(含下屬單位)政府采購合計數(shù)1536718元。其中交通運(yùn)輸局政府采購預(yù)算數(shù)247548元:主要用于購買服務(wù)器、復(fù)印機(jī)、電腦等;公路管理站政府采購數(shù)1262340元:主要用于購買工程機(jī)械、投影儀、印刷設(shè)備等;交通管理總站政府采購數(shù)20480元:主要用于購買臺式電腦及打印機(jī);港航管理所政府采購數(shù)6350元。

      3、固定資產(chǎn)占有情況:交通運(yùn)輸局共有車輛6臺,交管總站4臺,公路站12臺,港航所2臺,總共22臺車。其中包括一般公務(wù)車10臺,執(zhí)勤執(zhí)法車4臺、特種專業(yè)技術(shù)用車8臺。

      4、績效目標(biāo)設(shè)置情況

      交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位交管總站2016年設(shè)置公交發(fā)展專項項目(對老年人殘疾人優(yōu)惠乘車補(bǔ)貼),完成資金208萬元。

          5、專業(yè)名詞解釋(對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋,如一般公共預(yù)算、事業(yè)經(jīng)營收入、“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等)
         (一)、 財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入。
         (二)、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
         (三)、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
         (四)、其他收入:指上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
         (五)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
         (六)、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
         (七)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
         (八)、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
         (九)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
         (十)、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
         (十一)、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
         (十二)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
         (十三)、社會保障和就業(yè)支出:指社會保障和就業(yè)方面的支出,涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。
         (十四)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出,涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費(fèi)和計劃生育獎勵支出。
         (十五)、交通運(yùn)輸?shù)戎С觯?反映政府交通運(yùn)輸支出。具體包括:公路水路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、民用航空運(yùn)輸、石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼、其他交通運(yùn)輸支出。
         (十六)、住房保障支出:指用于住房方面的支出,涉及本部門的主要有住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。
         (十七)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。