精品高清一区二区视频线欧美,国产三级AⅤ在在线观看,欧美激情午夜不卡中文字幕,久久精品无码一区二区无码三区

<blockquote id="hb8a1"></blockquote>
    <rp id="hb8a1"></rp>
    1. <video id="hb8a1"><mark id="hb8a1"><object id="hb8a1"></object></mark></video>

    2. <video id="hb8a1"><mark id="hb8a1"></mark></video>
      <b id="hb8a1"><small id="hb8a1"></small></b>
      <b id="hb8a1"><address id="hb8a1"></address></b>

      <source id="hb8a1"><track id="hb8a1"><ins id="hb8a1"></ins></track></source>
        <var id="hb8a1"></var>
      <source id="hb8a1"></source>
    3. 鶴山市人民政府

      國徽

      鶴山市人民政府

      走進鶴山 政務(wù)動態(tài) 政務(wù)公開 政民互動 領(lǐng)導之窗 工作機構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
      2017年度鶴山市發(fā)展和改革局預算公開
      【字體: 】【 打印】 【 關(guān)閉
      分享到:

      2017年鶴山市發(fā)展和改革局部門預算公開



      目錄


      第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況

      一、主要職責

      二、機構(gòu)設(shè)置

      第二部分 2017年部門預算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

      九、政府性基金預算支出情況表

      十、部門預算基本支出預算表

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

      第三部分 2017年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋





      第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況

      一、主要職責

      主要職責:貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),研究分析財政、金融等方面情況,研究經(jīng)濟體制改革重大問題,承擔規(guī)劃重點建設(shè)項目布局的責任,負責社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃,提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施,加強對放開市場價格監(jiān)管、價格監(jiān)督檢查等職能等。

      二、機構(gòu)設(shè)置

      (一)本部門有下屬單位,但不納入部門預算,部門預算為局本級預算。

      (二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、投資管理股、公共投資股、經(jīng)濟體制改革股、價格管理股、收費管理股、價格檢查分局等8個職能股室。


      第二部分 2017年部門預算表

      1

      收支總體情況表

      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                   單位:萬元

      收 入

      支 出

      項 目

      2017年預算

      項 目

      2017年預算

      一、財政撥款

      1219.33

      一、基本支出

      589.35

      二、財政專戶撥款


      二、項目支出

      936.98

      三、其他資金


      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出


       


       


      本年收入合計

      1219.33

      本年支出合計

      1526.33

       


       


      四、上級補助收入

      0.00

      四、對附屬單位補助支出

      0.00

      五、附屬單位上繳收入

      0.00

      五、上繳上級支出

      0.00

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

      0.00

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      0.00

      七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

      307.00

       


      收入總計

      1526.33

      支出總計

      1526.33

      注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。



      2

      收入總體情況表

      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                           單位:萬元

      項 目

      2017年預算

      一、預算撥款

      1219.33

        一般公共預算撥款

      1219.33

      基金預算撥款

      0.00

      二、財政專戶撥款

      0.00

        教育收費

      0.00

        其他財政收入撥款

      0.00

      三、其他資金

      0.00

      事業(yè)收入

      0.00

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

      0.00

      其他收入

      0.00

       


      本年收入合計

      1219.33

       


      四、上級補助收入

      0.00

      五、附屬單位上繳收入

      0.00

      六、用事業(yè)基金彌補收支總額

      0.00

      七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

      307.00



      收 入 總 計

      1526.33





      3

      支出總體情況表

      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                   單位:萬元

      項 目

      2017年預算

      一、基本支出

      589.35

      工資福利支出

      356.55

        一般商品和服務(wù)支出

      56.49

        對個人和家庭的補助

      173.31

        其他資本性支出等

      3.00

       


      二、項目支出

      936.98

        日常運轉(zhuǎn)類項目

      399.98

        政府購買服務(wù)類項目

      0.00

      其他類項目

      0.00

        科技研發(fā)類項目

      507.00

        基本建設(shè)類項目

      0.00

        補助企事業(yè)類項目

      0.00

        信息化運維類項目

      0.00

        專項業(yè)務(wù)類項目

      0.00

        因公出國(境)項目

      0.00

        信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

      0.00

       


      三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

      0.00

       


      本年支出合計

      1526.33

       


      四、對附屬單位補助支出

      0.00

      五、上繳上級支出

      0.00

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      0.00

       


      支 出 總 計

      1526.33





      4

      財政撥款總體情況表

      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                              單位:萬元

      收 入

      支 出

      項 目

      2017年預算

      項 目

      2017年預算

      一、一般公共預算

      1219.33

      一、一般公共預算

      1526.33

      二、政府性基金預算

      0.00

      二、政府性基金預算

      0.00

      三、國有資本經(jīng)營預算

      0.00

      三、國有資本經(jīng)營預算

      0.00

       


       


      本年收入合計

      1219.33

      本年支出合計

      1526.33

       

       

       

       

      四、上年結(jié)轉(zhuǎn)

      307.00

      四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

              -  

      收入總計

      1526.33        

      支出總計

        1526.33  


      5

      一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                   單位:萬元

      功能科目名稱

      一般公共預算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出

      合計

      1526.33

      589.35

      936.98

      [201]一般公共服務(wù)支出

      488.28

      422.90

      65.38

      [20104]發(fā)展與改革事務(wù)

      422.90

      422.90


        [2010401]行政運行

      390.55

      390.55


        [2010402]一般行政管理事務(wù)

      26.29

      26.29


        [2010403]機關(guān)服務(wù)

      6.06

      6.06


        [2010404]戰(zhàn)略規(guī)劃與實施

      8.00


      8.00

        [2010406]社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

      12.00


      12.00

        [2010408]物價管理

      4.70


      4.70

        [2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

      40.68


      40.68

      [20111]紀檢監(jiān)察事務(wù)

      0.00



        [2011105]派駐派出機構(gòu)

      0.00



      [20131]黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      0.00



        [2013101]行政運行

      0.00



        [2013102]一般行政管理事務(wù)

      0.00



        [2013103]機關(guān)服務(wù)

      0.00



        [2013105]專項業(yè)務(wù)

      0.00



        [2013199]其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機 構(gòu)事務(wù)支出

      0.00



      [204]公共安全支出

      0.00



      [20409]國家保密

      0.00



        [2040905]保密管理

      0.00



        [2040999]其他國家保密支出

      0.00



      [205]教育支出

      0.00



      [20502]普通教育

      0.00



      [2050201]學前教育

      0.00



      [206]科學技術(shù)支出

      537.00


      537.00

       [20604]技術(shù)研究與開發(fā)

      537.00


      537.00

        [2060403]產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)

      507.00


      507.00

        [2060499] 其他技術(shù)研究與開發(fā)

      30.00


      30.00

      [208]社會保障和就業(yè)支出

      321.29

      101.29

      220.00

      [20805]行政事業(yè)單位離退休

      101.29

      101.29


        [2080501]歸口管理的行政單位離退休

      71.31

      71.31


        [2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      27.77

      27.77


         [208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      27.77

      27.77


        [2080502]事業(yè)單位離退休




        [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出




        [2080506]機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

      2.22

      2.22


         [208050601]行政單位職業(yè)年金繳費支出

      2.22

      2.22


      [20820]臨時救助

      220.00


      220.00

       [2082001]臨時救助支出

      220.00


      220.00

      [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      27.22

      27.22


       [21007]計劃生育事務(wù)

      5.40

      5.40


        [2100717]計劃生育服務(wù)

      5.40

      5.40


       [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

      21.82

      21.82


        [2101101]行政單位醫(yī)療

      21.82

      21.82


        [2101103]公務(wù)員醫(yī)療補助

      0.00



      [221]住房保障支出

      37.94

      37.94


       [22102]住房改革支出

      37.94

      37.94


        [2210201]住房公積金

      37.94

      37.94


         [221020101]其他單位住房公積金

      37.94

      37.94


      [229]其他支出

      114.60


      114.60

       [22999]其他支出

      114.60


      114.60

        [2299901]其他支出

      114.60


      114.60


      6

      一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                     單位:萬元

      政府預算支出經(jīng)濟分類

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2017年預算

       

      合計

      589.35

      [501]機關(guān)工資福利支出

      [301]工資福利支出

      394.73

      [50101]工資獎金津補貼

      [30101]基本工資

      232.37

      [50101]工資獎金津補貼

      [30102]津貼補貼

      25.51

      [50101]工資獎金津補貼

      [30103]獎金

      42.22

       [50101]其他工資福利

       [30199]其他工資福利支出

      15.25

      [50102]社會保險繳費

       [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      27.77

      [50102]社會保險繳費

       [30109]職業(yè)年金繳費

      2.22

      [50102]社會保險繳費

       [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費

      0.00

      [50102]社會保險繳費

       [30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

      0.00

      [50102]社會保險繳費

      [30112]其他社會保險繳費

      11.21

      [50103]住房公積金

      [30113]住房公積金

      38.18

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

      0.00

      [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出

      [302]商品和服務(wù)支出

      56.49

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

      7.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

      0.13

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

      10.03

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30214]租賃費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30228]工會經(jīng)費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30229]福利費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

      16.26

      [50202]會議費

      [30215]會議費

      0.00

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

      0.00

      [50205]委托業(yè)務(wù)費

      [30203]咨詢費

      0.00

      [50205]委托業(yè)務(wù)費

      [30226]勞務(wù)費

      0.00

      [50205]委托業(yè)務(wù)費

      [30227]委托業(yè)務(wù)費

      0.00

      [50206]公務(wù)接待費

      [30217]公務(wù)接待費

      5.00

      [50207]因公出國(境)費用

      [30212]因公出國(境)費用

      0.00

      [50208]公務(wù)用車運行維護費

      [30231]公務(wù)用車運行維護費

      8.80

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

      0.00

      [50299]其他商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

      9.27

      [503]機關(guān)資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      3.00

      [50306]設(shè)備購置

      [31002]辦公設(shè)備購置

      3.00

      [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

      [301]工資福利支出

      0.00

      [50501]工資福利支出

      [30101]基本工資

      0.00

      [50501]工資福利支出

      [30102]津貼補貼

      0.00

      [50501]工資福利支出

      [30103]獎金

      0.00

      [50501]工資福利支出

      [30107]績效工資

      0.00

      [50501]工資福利支出

      [30113]住房公積金

      0.00

      [50501]工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      0.00

      [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

      [302]商品和服務(wù)支出

      0.00

      [50502]商品和服務(wù)支出

      [30201]辦公費

      0.00

      [50502]商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

      0.00

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      135.13

      [50901]社會福利和救助

      [30304]撫恤金

      0.00

      [50901]社會福利和救助

      [30305]生活補助

      0.00

      [50901]社會福利和救助

      [30307]醫(yī)療費補助

      0.00

      [50901]社會福利和救助

      [30309]獎勵金

      5.40

      [50905]離退休費

      [30301]離休費

      0.00

      [50905]離退休費

      [30302]退休費

      84.23

      [50999]其他對個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助

      45.50


      7

      一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                     單位:萬元

      政府預算支出經(jīng)濟分類

      部門預算支出經(jīng)濟科目

      2017年預算

       

      合計

      936.98

      [501]機關(guān)工資福利支出

      [301]工資福利支出

      0.00

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補助費

      0.00

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

      0.00

      [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出

      [302]商品和服務(wù)支出

      153.38

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30201]辦公費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30202]印刷費

      8.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30204]手續(xù)費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30205]水費

      0.15

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30206]電費

      7.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30207]郵電費

      4.80

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30209]物業(yè)管理費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30211]差旅費

      6.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30213]租賃費

      0.00

      [50201]辦公經(jīng)費

      [30239]其他交通費用

      0.00

      [50202]會議費

      [30215]會議費

      0.00

      [50203]培訓費

      [30216]培訓費

      0.00

      [50205]委托業(yè)務(wù)費

      [30203]咨詢費

      0.00

      [50205]委托業(yè)務(wù)費

      [30226]勞務(wù)費

      86.00

      [50205]委托業(yè)務(wù)費

      [30227]委托業(yè)務(wù)費

      12.00

      [50208]公務(wù)用車運行維護費

      [30231]公務(wù)用車運行維護費

      0.00

      [50209]維修(護)費

      [30213]維修(護)費

      3.80

      [50299]其他商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

      6.70

       

       [30999]其他基本建設(shè)支出

      18.93

      [503]機關(guān)資本性支出(一)

      [310]資本性支出

      23.00

      [50301]房屋建筑物購建

      [31001]房屋建筑物購建

      0.00

      [50303]公務(wù)用車購置

      [31013]公務(wù)用車購置

      23.00

      [50306]設(shè)備購置

      [31002]辦公設(shè)備購置

      0.00

      [50306]設(shè)備購置

      [31003]專用設(shè)備購置

      0.00

      [50306]設(shè)備購置

      [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

      0.00

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

      0.00

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

      0.00

      [507]對企業(yè)補助

      [312]對企業(yè)補助

      760.60

       [50799]其他對企業(yè)補助

       [31299]其他對企業(yè)補助

      533.60

      [509]對個人和家庭的補助

      [303]對個人和家庭的補助

      227.00

      [50901]社會福利和救助

      [30306]救助費

      220.00

      [50999]其他對個人和家庭的補助

      [30399]其他對個人和家庭的補助

      7.00

      8

      一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                   單位:萬元

      項 目

      2017年預算

      行政經(jīng)費

      589.35

      三公”經(jīng)費

      36.80

      其中:(一)因公出國(境)支出

      0.00

                    (二)公務(wù)用車購置及運行維護支出

      31.80

                   1.公務(wù)用車購置

      23.00

                   2. 公務(wù)用車運行維護費

      8.80

                (三)公務(wù)接待費支出

      5.00

       


      注:

      1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。

      2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

      9

      2017年政府性基金預算支出情況表

      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                    單位:萬元

      功能科目名稱

      政府性基金預算支出

      小計

      其中:基本支出

      項目支出


      0

      0

      0

      注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。




      10

      2017年部門預算基本支出預算表

      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                     單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

      發(fā)改局

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      589.35

      589.35

      589.35

       

       

       

       

      工資和福利支出

      394.73

      394.73

      394.73

       

       

       

       

      商品和服務(wù)支出

      56.49

      56.49

      56.49

       

       

       

       

      對個人和家庭的補助

      135.13

      135.13

      135.13





      其他資本性支出

      3.00

      3.00

      3.00










      11

      2017年部門預算項目支出及其他支出預算表

      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                    單位:萬元

      支出項目類別(資金使用單位)

      總計

      財政撥款

      財政專戶撥款

      其他資金

      績效目標

      合計

      一般公共預算

      政府性基金預算

      國有資本經(jīng)營預算

      發(fā)改局

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計

      936.98

      936.98

      936.98

       

       

       

       

       

      戰(zhàn)略規(guī)劃與實施

      8.00

      8.00

      8.00

       

       

       

       

       

      社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

      12.00

      12.00

      12.00

       

       

       

       

       

      物價管理

      4.70

      4.70

      4.70






      其他發(fā)展與改革事務(wù)

      40.68

      40.68

      40.68






      科學技術(shù)支出

      537.00

      537.00

      537.00






      臨時救助支出

      220.00

      220.00

      220.00






      其他支出

      114.60

      114.60

      114.60







      第三部分 2017年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況

      2017年本部門收入預算1526.33萬元,比上年減少76.40萬元,下降4.80%,主要原因是上級下達的專項資金減少;支出預算1526.33萬元,比上年減少76.40萬元,下降4.80%, 主要原因是上級下達的專項資金減少。

      二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

      2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排36.80萬元,比上年減少0.70萬元,下降1.87%,主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)用車運行維護費支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費31.80萬元,比上年減少0.70萬元,下降1.87%,主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)用車運行維護費支出。公務(wù)接待費5.00萬元,與上年保持不變。

      三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

      2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排56.49萬元,比上年減少2.02萬元,下降3.45%,主要原因是郵電費及其他交通費用減少支出。其中:辦公費7.00萬元,手續(xù)費0.13萬元,其他交通費16.26萬元,郵電費10.03萬元,公務(wù)接待費5.00萬元,公務(wù)用車運行維護費8.80萬元,其他商品和服務(wù)支出9.27萬元等。

      四、政府采購情況

      2017年本部門政府采購安排3.00萬元,其中:貨物類采購預算3.00萬元。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至20161231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛4輛,分布構(gòu)成情況為:一般公務(wù)用車(用于機要通信、應(yīng)急工作)3輛(其中:2輛已移交市公務(wù)用車運行平臺使用)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:固定資產(chǎn)為231.13萬元,資產(chǎn)變動情況為:2016年增加固定資產(chǎn)2.84萬元。

      六、預算績效信息公開情況

      2017年,本部門暫沒有推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

      第四部分 名詞解釋

      1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。

      2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

      3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      4.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      5.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      6.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用