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    3. 鶴山市人民政府

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      鶴山市2005年預(yù)算執(zhí)行情況和2006年預(yù)算草案的報(bào)告
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      &MDASH;&MDASH;2006年3月8日在市十二屆人大五次會議上

      鶴山市財(cái)政局局長  崔常平


      各位代表:
          受市人民政府委托,我向大會報(bào)告鶴山市2005年預(yù)算執(zhí)行情況和2006年預(yù)算草案,請予審議。

          一、2005年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

          2005年,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會和市政協(xié)的有力監(jiān)督支持下,按照市十二屆人大四次會議通過的預(yù)算,堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則,開源節(jié)流、創(chuàng)新體制、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、夯實(shí)基礎(chǔ)、銳意改革、團(tuán)結(jié)拼搏、和諧奮進(jìn),確保了預(yù)算的有效執(zhí)行,確保了各項(xiàng)指標(biāo)的圓滿完成,確保了社會各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)蓬勃發(fā)展。

          全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成38,493萬元,為年度預(yù)算的137.51%,比上年增收6,798萬元(按省可比口徑計(jì)算,下同),增幅為21.45%;地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成49,518萬元,為年度預(yù)算的117.75%,比上年增支1,447萬元,增幅為3.01%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入38,493萬元,加上省市追加補(bǔ)助收入 7,218萬元,稅收返還4,841萬元,轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,220萬元,調(diào)入資金1,259萬元,上年結(jié)余收入3,474萬元,收入合計(jì)56,505萬元;一般預(yù)算支出49,518萬元,上解支出1,367萬元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出5,620萬元(其中:凈結(jié)余428萬元),收支相抵,實(shí)現(xiàn)平衡,略有結(jié)余(詳見附件一)。

          總體看來,2005年財(cái)政運(yùn)行的主要特點(diǎn)可以概括為:“一增強(qiáng)、兩優(yōu)化、三明顯”。一是財(cái)政實(shí)力持續(xù)增強(qiáng),一般預(yù)算收入增幅達(dá)21.45%,比全省平均增長幅度18.41%高出3.04個百分點(diǎn)。二是財(cái)政收入和支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。稅收收入占一般預(yù)算收入的比例提升到85.51%,良性的稅源經(jīng)濟(jì)正逐步形成;按照“保吃飯、保運(yùn)作、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的原則,逐步優(yōu)化調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu),全市各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目得到了強(qiáng)有力的資金保障。三是財(cái)政資金為經(jīng)濟(jì)服務(wù)的職能明顯增強(qiáng);鎮(zhèn)級財(cái)政收入對市財(cái)政收入的貢獻(xiàn)明顯加大;財(cái)政應(yīng)對突發(fā)事件的能力明顯加強(qiáng)。

          二、2005年財(cái)政改革與發(fā)展的基本情況

          2005年,圍繞“服務(wù)大局、做大蛋糕、以人為本、勇于創(chuàng)新、主動服務(wù)”五大財(cái)政工作理念,全市各級財(cái)稅部門和廣大財(cái)務(wù)人員身體力行,為財(cái)政任務(wù)的圓滿完成做出了積極努力。主要是“抓好五突出、實(shí)現(xiàn)五個新”:

         (一)突出財(cái)稅征管,財(cái)政收入躍上新臺階。2005年,我們努力擴(kuò)大財(cái)政收入總量,把經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果及時(shí)反映到財(cái)政增收,在全市經(jīng)濟(jì)快速增長帶動稅收增長的同時(shí),財(cái)稅部門加強(qiáng)稅收征管,認(rèn)真清理欠稅,運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段建立了重點(diǎn)稅源監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),提高了稅收征管質(zhì)量和效率,做到了應(yīng)收盡收,超額完成稅收計(jì)劃,國、地稅收入分別比上年增長22.08%和23.87%。財(cái)政部門狠抓契稅和非稅收入征管,確保收入及時(shí)足額入庫。努力拓寬政府非稅收入渠道,全面實(shí)行“收支脫鉤,收繳分離”的管理制度,做到了“單位開票,大廳(銀行)代收,財(cái)政監(jiān)管,政府統(tǒng)籌”,全市非稅收入比上年增長22.30%。

         (二)突出服務(wù)意識,推動經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展取得新進(jìn)展。落實(shí)資金3,216萬元支持鶴山公園拆遷建設(shè)、改造南山公園和北湖廣場等公共休閑場地,健全城市功能,優(yōu)化人居環(huán)境;籌資1,046萬元支持濱江大道拆遷、江沙公路整治等道路設(shè)施建設(shè),改善城市交通狀況、擴(kuò)大城市發(fā)展空間;積極籌措87萬元,保證十運(yùn)會、鶴山旅游節(jié)等重點(diǎn)活動的順利舉行,進(jìn)一步推介鶴山,提高我市的知名度和城市形象;籌措資金4,163萬元支持解決農(nóng)村飲水困難、水庫移民、生態(tài)公益林、沙坪水閘及小型水庫除險(xiǎn)加固等民心工程。提高應(yīng)變突發(fā)事件的能力,籌撥770萬元做好抗洪抗旱和防治“禽流感”工作。認(rèn)真執(zhí)行種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼以及農(nóng)機(jī)推廣補(bǔ)貼等惠及農(nóng)民的支農(nóng)政策。努力增加社會保障資金投入,保證了“兩個確保”、促進(jìn)再就業(yè)工作、城鄉(xiāng)最低生活保障制度、新型農(nóng)村合作醫(yī)療以及公共衛(wèi)生等建設(shè)的順利實(shí)施。

         (三)突出依法理財(cái),財(cái)政改革邁出新步伐。在全市所有行政事業(yè)單位全面鋪開了部門預(yù)算改革,實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理改革的制度化和規(guī)范化,增強(qiáng)預(yù)算的透明度和約束力。擴(kuò)大了政府采購規(guī)模,將使用財(cái)政性資金購買的商品、服務(wù)和工程修建項(xiàng)目都納入政府采購范圍。2005年,共組織政府采購預(yù)算金額3,495萬元,實(shí)際結(jié)算金額3,098萬元,節(jié)約資金397萬元,節(jié)約率11.36%。在實(shí)現(xiàn)農(nóng)民減負(fù)100%的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果,按照省委、省政府的統(tǒng)一部署,將改革重點(diǎn)轉(zhuǎn)向以基層機(jī)構(gòu)改革、農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育和市鎮(zhèn)財(cái)政管理體制等為主要內(nèi)容的農(nóng)村綜合改革。完善了出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制,超基數(shù)部分中央、地方負(fù)擔(dān)比例由75︰25改為92.5︰7.5,有效地促進(jìn)了對外貿(mào)易發(fā)展,減輕了地方財(cái)政負(fù)擔(dān)。

         (四)突出強(qiáng)化監(jiān)管,國有資產(chǎn)管理進(jìn)入新階段。狠抓國有資產(chǎn)績效管理,制定《國有資產(chǎn)營運(yùn)工作方案》,出臺實(shí)施了《資產(chǎn)經(jīng)營公司預(yù)算收支計(jì)劃》和《工效掛鉤方案》,加強(qiáng)對資產(chǎn)經(jīng)營公司營運(yùn)情況的監(jiān)管,提高國有資產(chǎn)營運(yùn)效益。2005年,共收繳資產(chǎn)經(jīng)營收益3,096萬元,解決社會難題專項(xiàng)支出1,043萬元,上調(diào)政府物業(yè)建筑面積5,968平方米。通過資金兌付、代繳稅費(fèi)等手段,解決了一批信訪難題。繼續(xù)抓好停業(yè)整頓金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)清收處置工作,2005年共追收金融資產(chǎn)收入1,013萬元(含資產(chǎn)變現(xiàn)、出租及其它收入),超額完成了市委、市政府下達(dá)的追收任務(wù)。加強(qiáng)對國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為的監(jiān)管,提高資產(chǎn)交易透明度,全年共舉行了11期公有資產(chǎn)公開競投會,成交金額為1,637.2萬元,高出底價(jià)170.9萬元。

         (五)突出轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)呈現(xiàn)新面貌。扎實(shí)開展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動,黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到了進(jìn)一步發(fā)揮。從內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象的角度出發(fā),出臺機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的十項(xiàng)規(guī)定,狠抓督辦工作,有效杜絕了“中間梗塞”。堅(jiān)持不懈地抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),確保財(cái)政干部干凈辦事、清白做人。全局的形象、作風(fēng)得到了明顯的轉(zhuǎn)變,全體上下形成團(tuán)結(jié)一致、和諧共進(jìn)的良好氛圍。

          各位代表,防微杜漸,未雨綢繆。我們還應(yīng)清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問題,簡單概括就是“稅源不穩(wěn)、矛盾仍在,風(fēng)險(xiǎn)尚存”。一是財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,特別是外資企業(yè)對地方財(cái)政的貢獻(xiàn)與其經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)地位不相稱。產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高,地方可持續(xù)性財(cái)源發(fā)展緩慢;二是剛性增支項(xiàng)目逐年增加,爭取資金難度不斷加大,財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加??;三是地方政府債務(wù)包袱沉重,部分財(cái)政資金使用效益不高,會計(jì)信息失真、偷逃稅和不合理支出的現(xiàn)象尚未完全根治。上述問題事關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局,我們一定要高度重視,認(rèn)真研究,采取有效措施,切實(shí)加以解決。

          三、2006年財(cái)政預(yù)算草案

          2006年我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:按照市委九屆五次全會的統(tǒng)一部署,深入貫徹“科學(xué)規(guī)劃,集約發(fā)展,科教創(chuàng)新,生態(tài)優(yōu)先”的四大方針,大力組織收入,整合政府財(cái)力資源;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要;深化財(cái)政改革,推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變;堅(jiān)持依法理財(cái),強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理,確保預(yù)算任務(wù)順利完成,促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)和諧發(fā)展。

          根據(jù)上述指導(dǎo)思想,按照2006年我市國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和社會發(fā)展計(jì)劃,2006年全市財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排:

          全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入擬安排43,112萬元,比上年增收4,619萬元,增長12%。加上一般預(yù)算調(diào)撥收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等減除各項(xiàng)上解后的凈收入11,123萬元,全市可支配財(cái)力為54,235萬元,擬全部安排支出(未考慮金融專項(xiàng)借款的全扣還及安排當(dāng)年財(cái)政結(jié)余),比上年預(yù)算42,055萬元增加12,180萬元,增長28.96%(詳見附件二)。

          同時(shí),按照上級財(cái)政部門規(guī)定的實(shí)施部門預(yù)算的原則和方法,2006年我市行政事業(yè)單位全面鋪開部門預(yù)算。

          四、昂首奮進(jìn),真抓實(shí)干,努力完成2006年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

          2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年,要實(shí)現(xiàn)用五年時(shí)間,在經(jīng)濟(jì)總量上“再造一個鶴山”,在財(cái)政收入上實(shí)現(xiàn)“量的翻倍,質(zhì)的飛躍”,建立一個“穩(wěn)固、平衡、有序、和諧”的財(cái)政。我市必須樹立搶抓機(jī)遇、加快發(fā)展的強(qiáng)烈意識,重點(diǎn)要做好以下五項(xiàng)工作。

          第一,提高生財(cái)能力,積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變。稅為財(cái)之源,財(cái)為政之盾,財(cái)政稅收是打造“富強(qiáng)鶴山”的前提和依托。今后在推進(jìn)招商引資和經(jīng)濟(jì)工作中要確立培育地方稅源經(jīng)濟(jì)的發(fā)展思路,以提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益為中心,以增加地方稅源為目標(biāo),促進(jìn)我市地方財(cái)政收入持續(xù)、快速增長。要全力做到“六個著力”:一是著力加大對循環(huán)經(jīng)濟(jì)的支持力度。制定相關(guān)財(cái)稅政策措施,鼓勵新材料產(chǎn)業(yè)基地等工業(yè)園區(qū)發(fā)展占地少、用水少、耗能少、無污染、效益高的產(chǎn)業(yè),支持龍口、桃源新工業(yè)園區(qū)的開發(fā),引導(dǎo)形成有利于節(jié)約資源、減少污染的生產(chǎn)和消費(fèi)模式。二是著力建立財(cái)政良性循環(huán)機(jī)制。抓住新城區(qū)“東移”、“北進(jìn)”的機(jī)遇,集中財(cái)力抓規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)周邊土地升值、城市繁榮,把“經(jīng)營城市”作為財(cái)政增收的亮點(diǎn),從而提高財(cái)稅收益,促進(jìn)財(cái)政滾動和良性循環(huán)發(fā)展。三是著力管好有“第二財(cái)政”之稱的土地收益。盤活閑置土地,研究規(guī)范土地出讓金收入管理辦法,把土地出讓增值部分合理有序地用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是著力促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。制定宅梧、雙合鎮(zhèn)在新材料產(chǎn)業(yè)基地進(jìn)行“異地招商”的財(cái)政管理體制具體實(shí)施細(xì)則,劃分好市、鎮(zhèn)兩級的財(cái)稅分成比例,加快山區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展步伐。五是著力提高公共資源的收益率和行政事業(yè)單位物業(yè)的使用效益。通過市場化手段經(jīng)營公共資源,建立和規(guī)范城市公共資源有償使用制度。六是著力落實(shí)“反哺”農(nóng)業(yè)的政策。大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)示范園區(qū)的建設(shè),推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

          第二,提高聚財(cái)能力,加強(qiáng)財(cái)稅征管挖潛力度。建立財(cái)稅收入目標(biāo)責(zé)任制,完善財(cái)政收入監(jiān)控體系,及時(shí)跟蹤和分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對財(cái)政的影響,及早分解下達(dá)財(cái)稅收入任務(wù),落實(shí)責(zé)任。支持稅務(wù)部門加強(qiáng)稅收征管,嚴(yán)格依法治稅,嚴(yán)厲打擊各種偷稅和逃稅行為,做到應(yīng)收盡收,逐步提高稅收收入占財(cái)政收入以及財(cái)政收入占GDP的比重。同時(shí),財(cái)政部門要著力抓好契稅和耕地占用稅的征管,保持較好的增長態(tài)勢。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理,努力拓寬非稅收入新渠道,提高政府調(diào)控能力。

          第三,提高用財(cái)能力,努力建立“以人為本”的公共財(cái)政支出體系。財(cái)政發(fā)展的目的就是為了不斷改善和提高廣大群眾的物質(zhì)文化生活水平,讓發(fā)展的成果惠澤廣大群眾,讓廣大群眾共享發(fā)展的成果和沐浴公共財(cái)政的陽光,這是建設(shè)和諧社會的核心所在。要努力做到“加大六個力度”:一是加大預(yù)算支出管理力度。優(yōu)先保證財(cái)政供養(yǎng)人員的工資和政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn),合理安排好農(nóng)業(yè)、教育、科技、社會保障等重點(diǎn)支出。二是加大重視城鄉(xiāng)各類弱勢群體基本生活保障問題的力度。完善農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育,推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均等化。加大扶貧開發(fā)投入力度,繼續(xù)完善并積極落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策。三是加大對“三農(nóng)”的投入力度。完善落實(shí)種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼以及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等支農(nóng)政策,促進(jìn)糧食增產(chǎn),農(nóng)民增收。四是加大創(chuàng)建“文明鶴山”的力度。從資金上保證各類公益性重點(diǎn)文化事業(yè)活動的順利開展。五是加大對清潔生產(chǎn)、可再生資源和新能源開發(fā)等項(xiàng)目的支持力度。支持自然環(huán)境和城市環(huán)境綜合整治,全力支持打造“生態(tài)鶴山”、“和諧鶴山”。六是加大控制職務(wù)消費(fèi)的力度。合理適當(dāng)?shù)靥岣吖珓?wù)員收入水平;資金上強(qiáng)力保證“從優(yōu)待警”和“科技強(qiáng)警”,支持打擊違法犯罪的行為,致力建立“平安鶴山”。

          第四,提高理財(cái)能力,深化財(cái)政運(yùn)行機(jī)制改革。2006年,要在更高的層次上創(chuàng)新財(cái)政體制和財(cái)政運(yùn)行機(jī)制,進(jìn)一步激發(fā)財(cái)政發(fā)展的內(nèi)在動力。首要是合理劃分財(cái)政收入范圍和支出責(zé)任,著手研究修訂鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制,建立健全科學(xué)規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度,充分調(diào)動市、鎮(zhèn)兩級理財(cái)?shù)姆e極性。其次是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革,啟用新開發(fā)的部門預(yù)算軟件,完善定額標(biāo)準(zhǔn)體系,提高預(yù)算編制質(zhì)量,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。再次是加快推進(jìn)國庫集中支付制度改革,建立和完善以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的現(xiàn)代國庫管理制度。四是圍繞“規(guī)模、規(guī)范、效率”三個重點(diǎn)推進(jìn)政府采購改革,積極拓展采購范圍。五是積極探索財(cái)政支出績效評價(jià)制度改革,從教育、水利、社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施等大額財(cái)政支出項(xiàng)目入手,著力提高財(cái)政資金的支出效益。六是逐步完善“收支兩條線”管理改革,健全非稅收入征繳體系。七是深化國有資產(chǎn)管理體制改革,推進(jìn)國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)多元化改革,研究建立國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算,完善資產(chǎn)營運(yùn)績效評價(jià)體系。八是加快“金財(cái)工程”建設(shè),優(yōu)化財(cái)政管理手段。

          第五,提高管財(cái)能力,推動財(cái)經(jīng)秩序的根本好轉(zhuǎn)。要堅(jiān)持“一手抓財(cái)力,一手抓監(jiān)管”的工作思路,進(jìn)一步加大財(cái)政監(jiān)督力度,著力整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。采取事前評估、事中檢查、事后審計(jì)等辦法,實(shí)行監(jiān)督追蹤管理,提高財(cái)政監(jiān)管水平。繼續(xù)抓好對基建工程項(xiàng)目的投資評審工作,嚴(yán)格審核工程預(yù)算,控制工程造價(jià),節(jié)約財(cái)政資金。堅(jiān)持開展對社保、支農(nóng)、扶貧、教育等專項(xiàng)資金檢查,堅(jiān)決遏制截留、擠占、挪用和損失浪費(fèi)財(cái)政資金的行為。有針對性地開展《會計(jì)法》執(zhí)行情況檢查,促進(jìn)行政事業(yè)單位及企業(yè)提高會計(jì)工作質(zhì)量。積極清收金融資產(chǎn),完善政府債務(wù)預(yù)警機(jī)制,防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。開展財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查,完善內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制,自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督。

          各位代表,為政之道,重在得人。我們將以“努力抓整改、突出抓形象、致力抓效能”為目標(biāo),全力打造一支“有修養(yǎng)、有素養(yǎng)、有朝氣、能靜氣”的人民滿意的高素質(zhì)和諧財(cái)政隊(duì)伍,在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會的依法監(jiān)督下,在市政協(xié)和社會各界以及全市人民的大力支持下,激昂斗志,奮力開拓,轉(zhuǎn)變作風(fēng),扎實(shí)工作,圓滿完成2006年財(cái)政預(yù)算任務(wù),為建設(shè)富強(qiáng)鶴山、文明鶴山、生態(tài)鶴山、和諧鶴山作出積極的貢獻(xiàn)。


      附件:1、2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表
      2、2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表
      3、2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃表
      4、2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出計(jì)劃表

       

       

      2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      預(yù)  算  科  目

      人大預(yù)算

      實(shí)  績

      完成人大預(yù)算%

      比人大預(yù)算增減額

       備注

       
       

      一、一般預(yù)算收入小計(jì)

      27,992

      38,493

      137.51

      10,501

       

       

       (一)工商稅收

      21,570

      30,714

      142.39

      9,144

       

       

         1、市鎮(zhèn)固定收入

      8,665

      6,478

      74.76

      -2,187

       

       

         城市維護(hù)建設(shè)稅

      2,350

      2,445

      104.04

      95

       

       

         車船使用稅

      550

      440

      80.00

      -110

       

       

         房產(chǎn)稅

      4,395

      2,420

      55.06

      -1,975

       

       

         城鎮(zhèn)土地使用稅

      755

      526

      69.67

      -229

       

       

         印花稅

      580

      613

      105.69

      33

       

       

         資源稅

      35

      34

      97.14

      -1

       

       

         2、省市共享稅(60%)

      8,123

      9,909

      121.99

      1,786

       

       

         營業(yè)稅

      7,968

      9,578

      120.21

      1,610

       

       

         土地增值稅

      155

      331

      213.55

      176

       

       

         3、中地共享稅

      4,782

      14,327

      299.60

      9,545

       

       

         增值稅(25%)

      2,114

      11,187

      529.19

      9,073

       

       

         個人所得稅(24%)

      948

      1,058

      111.50

      110

       

       

         企業(yè)所得稅

      1,720

      2,082

      121.10

      362

       

       

      (二)契稅和耕地占用稅

      2,070

      2,202

      106.38

      132

       

       

         耕地占用稅

      70

      113

      161.43

      43

       

       

         契稅

      2,000

      2,089

      104.45

      89

       

       

      (三)專項(xiàng)收入

      1,150

      1,574

      136.87

      424

       

       

         征收排污費(fèi)收入

      280

      287

      102.50

      7

       

       

         水資源費(fèi)收入

       

      23

       

      23

       

       

         教育費(fèi)附加收入

      870

      1,264

      145.29

      394

       

       

      (四)行政性收費(fèi)收入

      1,750

      1,721

      98.34

      -29

       

       

      (五)罰沒收入

      1,280

      2,092

      163.44

      812

       

       

      (六)國有資產(chǎn)經(jīng)營收益

      143

      145

      101.40

      2

       

       

      (七)其他收入

      29

      45

      155.17

      16

       

       

      二、一般預(yù)算調(diào)撥收入

      11,685

      13,279

      113.64

      1,594

       

       

      三、一般預(yù)算調(diào)入資金

      809

      1,259

      155.62

      450

       

       

      四、預(yù)算上年結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出

      2,183

      3,474

      159.14

      1,291

       

       

      收    入    總    計(jì)

      42,669

      56,505

      132.43

      13,836

       

       

       

       

       

       

       

      2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表

       

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      預(yù)  算  科  目

      人大預(yù)算

      實(shí)  績

      完成人大預(yù)算%

      比人大預(yù)算增減額

      備注

       
       

      一、一般預(yù)算支出合計(jì)

        42,055

        49,518

      117.75

         7,463

       

       

        基本建設(shè)支出

       

      105

       

           105

       

       

       企業(yè)挖潛改造資金

       

      265

       

           265

       

       

       科技三項(xiàng)費(fèi)用

      350

      367

      104.86

            17

       

       

        農(nóng)業(yè)支出

      3,143

      3,553

      113.04

           410

       

       

        林業(yè)支出

      578

      709

      122.66

           131

       

       

        水利和氣象支出

      1,098

      2,190

      199.45

         1,092

       

       

       工業(yè)交通等部門的事業(yè)費(fèi)

      914

      443

      48.47

          -471

       

       

       流通部門事業(yè)費(fèi)

      51

      87

      170.59

            36

       

       

       文體廣播事業(yè)費(fèi)

      1,003

      1,350

      134.60

           347

       

       

       教育支出

      9,318

      9,797

      105.14

           479

       

       

       科學(xué)支出

      80

      80

      100.00

           -  

       

       

       醫(yī)療衛(wèi)生支出

      2,450

      2,982

      121.71

           532

       

       

       其他部門事業(yè)費(fèi)

      1,880

      2,621

      139.41

           741

       

       

       撫恤和社會福利救濟(jì)費(fèi)

      813

      1,605

      197.42

           792

       

       

       行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)

      1,380

      1,422

      103.04

            42

       

       

       社會保障補(bǔ)助支出

      3,430

      4,265

      124.34

           835

       

       

       國防支出

      133

       

       

          -133

       規(guī)范管理,科目調(diào)整到“其他支出”

       

       行政管理費(fèi)

      4,944

      5,691

      115.11

           747

       

       

       公檢法司支出

      4,124

      5,700

      138.22

         1,576

       

       

       城市維護(hù)費(fèi)

      1,988

      1,817

      91.40

          -171

       

       

       政策性補(bǔ)貼支出

      240

      250

      104.17

            10

       

       

       支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出

      300

      386

      128.67

            86

       

       

       專項(xiàng)支出

      1,658

      1,850

      111.58

           192

       

       

       其他支出

      1,380

      1,983

      143.70

           603

       

       

       總預(yù)備費(fèi)

      800

       

       

          -800

       

       

      二、上解支出

      614

      1,367

      220.20

           753

       

       

      三、結(jié)余

       

      5,620

       

         5,620

       

       

      支  出  總  計(jì)

      42,669

      56,505

      132.43

        13,836

       

       

       

       

       

       

       

       

      2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃表

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      項(xiàng)                  

      上年實(shí)績數(shù)

      上年預(yù)算計(jì)劃

      本年預(yù)算計(jì)劃

      比上年實(shí)績增(減)%

      比上年預(yù)算計(jì)劃數(shù)增(減)%

      備注

       
       

      一、一般預(yù)算收入小計(jì)

      38,493

      27,992

      43,112

      12.00

      54.02

      若上年預(yù)算按出口退稅新口徑調(diào)整,則本年預(yù)算比上年實(shí)際增長28.25%

       

      (一)工商稅收

      30,714

      21,570

      35,167

      14.50

      63.04

       

       

         1、市鎮(zhèn)固定收入

      6,478

      8,665

      7,089

      9.43

      -18.19

      稅收征管逐步規(guī)范,地方固定稅收增長難度加大

       

         城市維護(hù)建設(shè)稅

      2,445

      2,350

      2,848

      16.48

      21.19

       

       

         車船使用和牌照稅

      440

      550

      486

      10.45

      -11.64

       

       

         房產(chǎn)稅

      2,420

      4,395

      2,445

      1.03

      -44.37

       

       

         城鎮(zhèn)土地使用稅

      526

      755

      566

      7.60

      -25.03

       

       

         印花稅

      613

      580

      705

      15.01

      21.55

       

       

         資源稅

      34

      35

      39

      14.71

      11.43

       

       

         2、市與省分成

      9,909

      8,123

      11,613

      17.20

      42.96

       

       

         營業(yè)稅

      9,578

      7,968

      11,228

      17.23

      40.91

      主要是基礎(chǔ)設(shè)施建筑營業(yè)稅增加

       

         土地增值稅

      331

      155

      385

      16.31

      148.39

       

       

         3、市與中央分成

      14,327

      4,782

      16,465

      14.92

      244.31

       

       

         增值稅

      11,187

      2,114

      12,809

      14.50

      505.91

      新出口退稅政策調(diào)整增值稅入庫口徑,重新包含“免抵調(diào)增增值稅”部分

       

         個人所得稅

      1,058

      948

      1,137

      7.47

      19.94

      新個人所得稅法修正案提高個稅起征點(diǎn),個稅增長潛力有所下降

       

         企業(yè)所得稅

      2,082

      1,720

      2,519

      20.99

      46.45

      民營經(jīng)濟(jì)逐步發(fā)展壯大促使所得稅收入增加

       

      (二)契稅和耕地占用稅

      2,202

      2,070

      2,440

      10.81

      17.87

       

       

         耕地占用稅

      113

      70

      100

      -11.50

      42.86

       

       

           契稅

      2,089

      2,000

      2,340

      12.02

      17.00

       

       

      (三)專項(xiàng)收入

      1,574

      1,150

      1,788

      13.60

      55.48

       

       

         排污費(fèi)收入

      287

      280

      322

      12.20

      15.00

       

       

         水資源費(fèi)收入

      23

       

      25

      8.70

       

       

       

         教育費(fèi)附加收入

      1,264

      870

      1,441

      14.00

      65.63

      工商稅收收入增長拉動教育附加收入增加

       

      (四)行政性收費(fèi)收入

      1,721

      1,750

      1,750

      1.69

       

       

       

      (五)罰沒收入

      2,092

      1,280

      1,762

      -15.77

      37.66

       

       

      (六)國有資產(chǎn)收益

      145

      143

      160

      10.34

      11.89

       

       

      (七)其他收入

      45

      29

      45

       

      55.17

       

       

      二、一般預(yù)算調(diào)撥收入

      13,279

      11,685

      6,061

      -54.36

      -48.13

      上年實(shí)績含省市一次性追加款,上年預(yù)算含出口退稅基數(shù)5,624萬元

       

      三、一般預(yù)算調(diào)入資金

      1,259

      809

      809

      -35.74

       

       

       

      四、一般預(yù)算上年結(jié)余

      3,474

      2,183

      5,620

      61.77

      157.44

      其中結(jié)轉(zhuǎn)支出5,192萬元

       

      收    入    合    計(jì)

      56,505

      42,669

      55,602

      -1.60

      30.31

       

       

       

       

       

       

       

       

      2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出計(jì)劃表

       

       

       

       

       

       

       

       單位:萬元

       

      項(xiàng)                  

      上年實(shí)績數(shù)

      上年預(yù)算計(jì)劃

      本年預(yù)算計(jì)劃

      比上年實(shí)績增(減)%

      比上年預(yù)算計(jì)劃數(shù)增(減)%

       備注

       
       
       

      一、一般預(yù)算支出小計(jì)

      49,518

      42,055

      54,235

      9.53

      28.96

       

       

        基本建設(shè)支出

      105

       

       

      -100.00

       

       

       

        企業(yè)挖潛改造資金

      265

       

       

      -100.00

       

       

       

        科技三項(xiàng)費(fèi)用

      367

      350

      490

      33.51

      40.00

       

       

        農(nóng)業(yè)支出

      3,553

      3,143

      3,743

      5.35

      19.09

       

       

        林業(yè)支出

      709

      578

      681

      -3.95

      17.82

       

       

        水利和氣象支出

      2,190

      1,098

      2,073

      -5.34

      88.80

       

       

        工業(yè)交通等部門的事業(yè)費(fèi)

      442

      914

      977

      121.04

      6.89

       

       

        流通部門事業(yè)費(fèi)

      87

      51

      58

      -33.33

      13.73

       

       

        文體廣播事業(yè)費(fèi)

      1,350

      1,003

      1,470

      8.89

      46.56

       

       

        教育支出

      9,797

      9,318

      10,832

      10.56

      16.25

       

       

        科學(xué)支出

      80

      80

      85

      6.25

      6.25

       

       

        醫(yī)療衛(wèi)生支出

      2,982

      2,450

      3,032

      1.68

      23.76

       

       

        其他部門的事業(yè)費(fèi)

      2,622

      1,880

      2,331

      -11.10

      23.99

       

       

        撫恤和社會福利救濟(jì)

      1,605

      813

      1,681

      4.74

      106.77

       

       

        行政事業(yè)單位離退休支出

      1,422

      1,380

      1,580

      11.11

      14.49

       

       

        社會保障補(bǔ)助支出

      4,265

      3,430

      3,957

      -7.22

      15.36

       

       

        國防支出

       

      133

       

       

       

       規(guī)范管理,科目調(diào)整到“其他支出”

       

        行政管理費(fèi)

      5,691

      4,944

      5,711

      0.35

      15.51

       

       

        公檢法司支出

      5,700

      4,124

      5,993

      5.14

      45.32

       

       

        城市維護(hù)費(fèi)

      1,817

      1,988

      2,366

      30.21

      19.01

       

       

        政策性補(bǔ)貼支出

      250

      240

      324

      29.60

      35.00

       

       

        支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出

      386

      300

      362

      -6.22

      20.67

       

       

        專項(xiàng)支出

      1,850

      1,658

      2,052

      10.92

      23.76

       

       

        其他支出

      1,983

      1,380

      3,459

      74.43

      150.65

       

       

        總預(yù)備費(fèi)

       

      800

      978

       

      22.25

       

       

      二、上解支出

      1,367

      614

      1,367

       

      122.64

       

       

      三、年終滾存結(jié)余

      5,620

       

       

       

       

       

       

      支    出    合    計(jì)

      56,505

      42,669

      55,602

      -1.60

      30.31