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      鶴山市檔案館“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查報告
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      鶴山市檔案館:

        根據(jù)《鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案》(鶴財監(jiān)〔2021〕6號)的通知要求,我局于2021年9月對鶴山市檔案館(以下簡稱“檔案館”)2020年相關情況進行了重點檢查?,F(xiàn)將檢查情況匯總?cè)缦拢?/p>

        一、單位基本情況

       ?。ㄒ唬C構(gòu)名稱:鶴山市檔案館

        統(tǒng)一社會信用代碼:1244078400708573X0

        宗旨和業(yè)務范圍:負責檔案管理及業(yè)務指導

        住  所:鶴山市沙坪街道朗和路7號

        法定代表人:馮兆華

        經(jīng)費來源:財政撥款

        開辦資金:¥467萬元

        舉辦單位:中共鶴山市委員會

        登記管理機關:鶴山市事業(yè)單位登記管理局

        人數(shù):編制人數(shù)15人

        二、預算收入管理情況

       ?。ㄒ唬?020年公開預算收入數(shù)為6,854,229.16元,預算調(diào)整761,237.54元,調(diào)整后預算收入為7,615,466.70元。其中:一般公共預算撥款6,308,188.28元,政府性基金預算撥款1,237,840.22元,基本戶上年結(jié)轉(zhuǎn)69,438.20元。

       ?。ǘ?020年實際發(fā)生總收入合計數(shù)為7,528,766.67元,是公開預算收入合計數(shù)的98.86%。其中:

        1.財政撥款收入7,527,578.50元。其中:一般公共預算財政撥款6,289,738.28元,政府性基金預算財政撥款1,237,840.22元。

        2.利息收入148.17元。

        3.其他收入1,040.00元。

        三、預算支出管理情況

        根據(jù)檔案館提供的《2020年鶴山市檔案館部門預算表》,2020年公開預算支出數(shù)為6,784,790.96元,調(diào)整預算數(shù)為761,237.54元,調(diào)整后預算支出數(shù)為7,546,028.50元,其中:基本支出5,150,813.18元,項目支出2,395,215.32元。賬面實際發(fā)生總支出數(shù)為7,502,578.50元,其中:基本支出5,150,363.18元,項目支出2,352,215.32元。

        檔案館“三公經(jīng)費”的預算及預算執(zhí)行的基本情況如下:

       ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M用

        檔案館2020年度沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。

       ?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

        檔案館2020年沒有購置公務用車,公務用車購置及運行費用預算為15,000.00元,實際支出金額為9,883.43元,其中:汽車維修保養(yǎng)費4,155.00元,充值加油卡0.00元,購買保險5,405.42元,通行費等323.01元。

        檔案館持有公務車輛2輛。

        因檔案局名字變更(鶴山市檔案局變更為鶴山市檔案館),用車記錄系統(tǒng)更新,無法查詢之前的用車使用情況。

       ?。ㄈ┕珓战哟M

        檔案館2020年公務接待費預算為6,400.00元,實際支出金額為1,443.00元。

        檔案館2020年7月部分公務接待費憑證后附有發(fā)票及相關單位赴鶴山市檔案館開展業(yè)務學習的函,但未見審批文件、會議記錄及接待清單。

        經(jīng)審核,上述接待費支出未完全符合《廣東省黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》(粵辦發(fā)〔2014〕12號)第七條“ 接待單位應當根據(jù)規(guī)定的接待范圍,嚴格接待審批控制,對能夠合并的公務接待統(tǒng)籌安排。無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待。公務活動結(jié)束后,接待單位應當如實填寫接待清單,并由相關負責人審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容”、第十四條“接待費報銷憑證應當包括財務票據(jù)、派出單位公函或者相關審批件和接待清單”的規(guī)定。

       ?。ㄋ模h費

        檔案館2020年度沒有會議費發(fā)生,此項費用不存在。

       ?。ㄎ澹┡嘤栙M

        檔案館2020年度培訓費預算為1,000.00元,實際發(fā)生金額為150.00元。

        (六)公務卡的設置與使用

        經(jīng)檢查,檔案局設置公務卡2張。

        經(jīng)檢查檔案館相關會計憑證,持卡人辦理公務卡消費支出報銷業(yè)務時有填制報銷單,并附有發(fā)票等有關財務報銷憑證及公務卡消費憑證,執(zhí)行報銷程序。

        四、資產(chǎn)管理情況

        檔案館2020年期初固定資產(chǎn)賬面原值為8,307,098.05元,本年增加固定資產(chǎn)9,639.00元,本年減少固定資產(chǎn)66,851.00元,期末固定資產(chǎn)賬面原值為8,249,886.05元,累計折舊5,759,166.96元,固定資產(chǎn)凈值2,490,719.09元。

        檔案館各項資產(chǎn)分類及明細

        單位:元

        資產(chǎn)分類

        金額

        土地房屋及構(gòu)筑物

        778,624.00

        通用設備

        6,596,588.88

        專用設備

        581,716.17

        家具、用具、裝具和動植物

        292,957.00

        其中:通用設備6,596,588.88元(計算機設備及軟件1,854,170.00元,辦公設備116,845.00元,車輛459,885.00元,圖書檔案設備1,627,826.00元,機械設備2,366,868.88元,電氣設備124,584.00元,通信設備5,950.00元,廣播、電視、電影設備40,460.00元)。

        檔案館2020年報廢一批固定資產(chǎn)(電子計算機、顯示器、觸摸屏等),原值57,161.00元,已折舊完畢,相關手續(xù)已完成。(附有檔案館申請報廢固定資產(chǎn)價格咨詢情況說明、報廢固定資產(chǎn)的請示、價格咨詢函、財政局的復函、鶴山市價格認證中心復函及銀行進賬單)

        檔案館2020年無償轉(zhuǎn)讓一批固定資產(chǎn)(檔案柜及資料柜)給鶴山市龍口鎮(zhèn)衛(wèi)生院,原值9,690.00元,已折舊完畢,相關手續(xù)已完成(附有檔案館無償轉(zhuǎn)讓的請示、鶴山市龍口鎮(zhèn)衛(wèi)生院檔案室建設的請示、鶴山市價格認證中心的復函、財政局復函及移交確認函)

        五、設立“小金庫”情況

        檢查組以查看會計憑證、財務賬簿為主要手段,對2020年檔案館的財務收支情況進行審查,并對單位主要財務人員進行詢問。檢查組未發(fā)現(xiàn)檔案館違規(guī)違紀設立“小金庫”的行為。

        六、部門預算及預算執(zhí)行基本情況

        根據(jù)檔案館提供的《2020年鶴山市檔案館部門預算表》,并核對檔案館2020年度的相關會計財務資料,檔案館2020年度部門預算執(zhí)行情況如下表所示:

        檔案館2020年度預算與賬面實際列支數(shù)對比表

        單位:元

        項目

        預算數(shù)

        實際列支數(shù)

        差額

        工資福利支出

        4,029,228.92

        4,180,483.68

        151,254.76

        商品和服務支出

        2,269,740.20

        1,499,685.46

        -770,054.74

        對個人和家庭的補助

        515,260.04

        584,569.14

        69,309.10

        資本性支出

        40,000.00

        1,237,840.22

        1,197,840.22

        對社會保障基金補助

        0.00

        0.00

        0.00

        合計

        6,854,229.16

        7,502,578.50

        648,349.34

        其中:資本性支出1,237,840.22元為財政直接支付的“檔案館綜合業(yè)務用房消防工程款”。

        如上表所示,檔案館2020年度總預算支出6,854,229.16元,賬面實際列支數(shù)7,502,578.50元,超支648,349.34元。建議檔案館建立健全的單位預算管理體制,強化預算的分配和監(jiān)督職能,維護預算的嚴肅性,保證資金的合理使用和正常運行,促進單位各項事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,使單位的預算編制走向科學化、規(guī)范化、法制化。

        七、檢查發(fā)現(xiàn)的其他情況

       ?。ㄒ唬嫼怂悴灰?guī)范問題

        部分憑證證據(jù)不充分,如:檔案館2020年9月“主題黨日活動租車費”附件未見相關活動內(nèi)容及人員清單。

       ?。ǘ┤胭~不規(guī)范

        部分入賬科目有誤。

        建議:墊付電費時借記“其他應收款”,貸記“銀行存款”,歸墊電費時借記“銀行存款”,貸記“零余額賬戶用款額度”,同時確認費用,借記“業(yè)務活動費”,貸記“其他應收款”。

        科目核算不一致。核算同一類費用時,不應用二個或二個以上往來科目核算。

        八、檢查建議

        針對檢查發(fā)現(xiàn)的存在問題,對市檔案館提出以下建議:

       ?。ㄒ唬┙⒔∪珕挝活A算管理制度,統(tǒng)籌做好單位預算編制工作,合理安排預算支出。

       ?。ǘ┘訌妼ω攧盏墓芾恚凑諘嬛贫鹊囊?guī)定,嚴格進行會計核算;加強對會計人員的業(yè)務素質(zhì)培訓,更加準確核算經(jīng)濟業(yè)務事項。



      鶴山市財政局

      2021年11月24日